紅沖后,重新開,沒風(fēng)險
今年一年內(nèi)我們給其中一家客戶開了50多張電子普票合計金額為18000多,這個客戶年初就變更了名稱,到年末了他才通知我們,說要作廢以前的發(fā)票,重新開,請問這樣操作會不會數(shù)量太多,有稅務(wù)風(fēng)險
請問老師,這是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我們這邊藍字發(fā)票情況,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,我們查了下都沒問題,那這個反饋確認該怎么填寫,謝謝
請問,我們公司6月份出售一個產(chǎn)品(開了銷售票),當時材料暫估4個型號后財務(wù)這邊做了生產(chǎn)過了BOM表然后生產(chǎn)的產(chǎn)品(實際沒生產(chǎn)),上個月采購拿回來的入庫發(fā)票換了個材料名稱并且金額比之前暫估的貴,我們公司的成本表是EXCEL的做不了退庫我要怎么操作重新生產(chǎn)后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢
老師:我想問一下,我們是小規(guī)模2023.12月份到2024. 9月份因開票員失誤,開超了500萬,在申報完之后,發(fā)現(xiàn)開超了,正好有一筆費用開票名稱開錯了,10月份將9月份發(fā)票沖紅了,剛好小于500萬,那需要重新開具的這個發(fā)票可以在幾月分開呢?2024年12月份開可以嗎?12月份開了,不會在變成一般納稅人吧?
老師想問一下,以前的增值稅申報表有誤,少報了收入,現(xiàn)在更正的話,會多交稅并且會有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
問一下什么是零申報稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報,企業(yè)所得稅按季申報,是不是每個月都要零申報
工會經(jīng)費怎么計提呢?
您好,老師,員工年收入不超12萬,但是匯算需要補稅600元,請問還需要補稅嗎?
民辦非營利學(xué)校,年度少記收入50萬,填報年度企業(yè)所得稅報表的時候需要在哪幾個表里面調(diào)增收入
老師,總公司與分公司哪些是不可分開的關(guān)聯(lián)?
老師,現(xiàn)在有個反向開票是什么政策
老師您好,我想請教一個問題,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出,占總收入的比例。他到底是,整個的研發(fā)支出占收入的比例,還是研發(fā)支出當中的資本化支出占總收入的比例?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,以后也回不來了,當時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?
老師只要金額不變,紅沖之后重開沒事對吧
是,只要金額不變,紅沖之后重開沒事
老師好嘞
好的,祝你工作順利!