同學,你好 多扣的600.轉到營業(yè)外收入 借:應交稅費-應交個人所得稅600 貸:營業(yè)外收入? 600
老師請問一下,我們平常是12月發(fā)11月工資 ,然后這次12.31當天老板讓把12月工資也發(fā)了,那現(xiàn)在做賬,貸方貸的其他應付款-個人社保和個人公積金是把兩個月的加起來嗎?貸方的應交稅費-個稅是只要11月的個稅就行對嗎?12月的工資要等到1月所屬期也就是2月頭上報對嗎?
老師您好,給員工支付了一筆費用,稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的,當時做賬沒有從員工費用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費用。應交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應該怎么調整下分錄,謝謝老師
老師您好,我有一筆業(yè)務是對方提供了成本票但是個人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務成本-xx.貸銀行存款。然后借:應交稅費-代扣代繳個人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因為我現(xiàn)在科目余額表應交稅費-代扣代繳個人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應該怎么調整合適呢老師
老師,這邊有一家公司沒怎么經(jīng)營,收入開票少,但是給他親屬買了社保,然后之前的會計申報了幾個社保人員個稅,然后把那六七個人的工資做進去了之后,現(xiàn)在報表上面其他應付款有60多萬了,因為工資都是現(xiàn)金發(fā)的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款法人。這個賬本要交接,有沒有什么問題?
老師,我們的電費發(fā)票是先交錢的,后給開發(fā)票。然后,我做的都是借預付賬款,貸銀行存款。然后等發(fā)票回來的時候,就是借管理費用,貸預付賬款。但是吧,我預付賬款一共就付了6000塊錢。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開了,大概得有1000多塊錢。就是1000多塊錢吧,他可能是我沒來這個單位之前,我們老板個人墊付的。就是,但是也不確定,但我覺得肯定是以前有人兒交過,然后就是我們又交了,然后他給我們開的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預付賬款里面兒就6000,但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達到7000了,我多出那1000塊錢,我應該怎么記賬。
補計提以前的工資,做在未分配利潤里,年報在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
題92題,方案3和4.不是遞延年金嗎 方案2是預付年金
老師,廣告公司從外購入成品再加勞務人員安排給甲方安裝廣告牌,總共收入55萬,請問入賬主營業(yè)務收入這個摘要怎么寫?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師計提需要附件不?比如折舊,比如待攤費用,比如增值稅
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學會計理論和實操,直接找會計工作
怎么從戶轉200萬出來比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結轉。那比如工單不是當月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結轉到下個月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內,那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時候開始將 在建工程-建筑工程,轉入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
老師,用不用利潤分配未分配利潤啥的,因為他是2024年的事
同學,你好 24年的個稅,那用利潤分配-未分配利潤
怎么做分錄
同學,你好 借:應交稅費-應交個人所得稅 600 貸:利潤分配-未分配利潤? 600