您好,營(yíng)業(yè)外收入是A100000表的第11行,支出是第12行。這個(gè)填寫(xiě)財(cái)報(bào)的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)帶過(guò)去。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)我們個(gè)人獨(dú)資企業(yè),平時(shí)申報(bào)時(shí),不超45萬(wàn)減免的增值稅,我填到了營(yíng)業(yè)外收入,平時(shí)預(yù)交申報(bào)時(shí),我把營(yíng)業(yè)外收入和成本費(fèi)用相抵后,填到了成本費(fèi)用里,填寫(xiě)申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),沒(méi)有沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入,我可以像平時(shí)預(yù)交時(shí),和成本費(fèi)用相抵后,填寫(xiě)到成本費(fèi)用里嗎
1、營(yíng)業(yè)外收入需要在當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅還是匯算清繳的時(shí)候繳稅? 2、我們是小規(guī)模納稅人,如果是當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅,在稅務(wù)系統(tǒng)里營(yíng)業(yè)外收入的金額填寫(xiě)到哪個(gè)項(xiàng)目里呢,申報(bào)表里沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)項(xiàng)目。
請(qǐng)問(wèn)老師,違約金分兩種情況:第一基于旅行合同基礎(chǔ)上的違約金,另外就是簽訂合同后就沒(méi)有履行合同的違約金。前者是可以開(kāi)發(fā)票的,后者是不能開(kāi)發(fā)票的。那請(qǐng)問(wèn)老師,前者有票作為支付違約金方。放到營(yíng)業(yè)外支出是可以稅前扣除的對(duì)吧?但是后者只有1張收據(jù),請(qǐng)問(wèn)后者企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,違約金分兩種情況:第一基于旅行合同基礎(chǔ)上的違約金,另外就是簽訂合同后就沒(méi)有履行合同的違約金。前者是可以開(kāi)發(fā)票的,后者是不能開(kāi)發(fā)票的。那請(qǐng)問(wèn)老師,前者有票作為支付違約金方。放到營(yíng)業(yè)外支出是可以稅前扣除的對(duì)吧?但是后者只有1張收據(jù),請(qǐng)問(wèn)后者企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?因?yàn)閳D片說(shuō)是因與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān),企業(yè)所得稅匯算清繳說(shuō)是與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)的支出不能扣除?
1.老師 和客戶(hù)合同違約支付的違約金,在匯算清繳第幾項(xiàng)填寫(xiě)? 營(yíng)業(yè)外收入 又填寫(xiě)在哪? 沒(méi)看到有填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外收入欄次
假設(shè)現(xiàn)在有一張3年期的國(guó)庫(kù)券,面值100元,票面利率為5%,每六個(gè)月付息一次,現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為8%,計(jì)算該國(guó)庫(kù)券的久期
兩個(gè)快遞公司在合并財(cái)務(wù)需要做什么
老師,本題給出的答案是B,為什么不考慮售出時(shí)其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益,但沒(méi)有影響所有者權(quán)益的金額?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)選擇題選擇哪個(gè)?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來(lái)說(shuō)5月份應(yīng)該申報(bào)4月份增值稅。進(jìn)去顯示我沒(méi)法申報(bào),然后,再進(jìn)去申報(bào)信息看,增值稅成了季報(bào),這正常嗎
A和B 2個(gè)人合伙開(kāi)一個(gè)有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)候,是不是A不需要交個(gè)人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬(wàn)元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還沒(méi)繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開(kāi)票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開(kāi)票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一些問(wèn)題。我馬上要接手一個(gè)一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒(méi)有接觸過(guò)高新企業(yè)。請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專(zhuān)門(mén)的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請(qǐng)教。
意思不用額外卸載A105000表內(nèi)是嗎?
不用,只要填寫(xiě)財(cái)務(wù)的時(shí)候數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入進(jìn)去了就可以了。
利息收入這塊,只包括銀行借款利息 ,是否包括POS 手續(xù)費(fèi),還有一些把車(chē)輛給金融公司抵押做的承兌,也支付了手續(xù)費(fèi),都是有發(fā)票的,這是否需要含在內(nèi)呢
這些都是企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用,都要包括在財(cái)務(wù)費(fèi)用里的。
我 們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我看是免填寫(xiě)的,我現(xiàn)在填寫(xiě)的是A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的, 利息支出。這利息支出是包含所有的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎。還是只是指貸款。
A105000這張表第18行的利息支出只是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息支出部分,不是全部的財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果沒(méi)有需要調(diào)增的利息支出,是不需要填這個(gè)的。
我有利息支出 有發(fā)票,你意思可以不需要填寫(xiě)嗎?
老師 我2發(fā)現(xiàn)2年前做匯算請(qǐng)教時(shí)候 有無(wú)票的當(dāng)時(shí)忘記調(diào)了, 現(xiàn)在可以列到今年的無(wú)票支出 30(十七)其他欄次嗎
您好,取得合規(guī)發(fā)票不用調(diào)整。2年前的不能放到今年,只能調(diào)整2年前的匯算。
1問(wèn),老師你意思取得發(fā)票填寫(xiě)也不需要填寫(xiě)了啊,2問(wèn),2024.10-12月季度報(bào)表,我在2025.3月修改了一次產(chǎn)生了滯納金,但是我入在3月賬務(wù)李, 那這筆滯納金算是2024年 還是2025年,表中有個(gè)滯納金填寫(xiě)的?
您好同學(xué),1.利息支出取得合理合規(guī)的發(fā)票就不需要做納稅調(diào)增,除非你的利息超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)。 2.你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,滯納金放在25年中就可以了。
納稅調(diào)整項(xiàng)目中 工資薪金問(wèn)題: 比如我都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,2024.1月發(fā)放時(shí)候,就在1月做計(jì)提加發(fā)放2023.12月的工資同時(shí)會(huì)出現(xiàn)2024.12月沒(méi)計(jì)提,但是2025.1月做了一筆計(jì)提加發(fā)放12月的分錄。 這怎么填寫(xiě) 工資薪金 賬載數(shù) 實(shí)際發(fā)放數(shù)字,稅收數(shù) 怎么取數(shù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這是取2024年包含2023年的部分嗎
工資薪金是2023年的,就填到2023年的賬載數(shù)里,是2024年的就填到2024年的賬載數(shù)里。
那 2024年 12月計(jì)提,在2025年補(bǔ)計(jì)提且發(fā)放了,這算是2024年的嗎
對(duì),補(bǔ)提的是2024年的工資,所以算2024年的。