營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本 利潤總額=利潤表的利潤總額
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計入營業(yè)外收入,開具時繳納增值稅,那匯算清繳時繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫,如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入),難道年底要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2020年取得財政專項資金200萬.會計上,是計入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費用支出金額20萬同步轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報時把收到的資金200萬全部作為營業(yè)外收入不征稅收入申報了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專項資金使用的20萬計入營業(yè)外收入來申報,以后所得稅申報時也是分期申報營業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯誤,到年度匯算清繳時如何更正?
1、營業(yè)外收入需要在當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅還是匯算清繳的時候繳稅? 2、我們是小規(guī)模納稅人,如果是當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅,在稅務(wù)系統(tǒng)里營業(yè)外收入的金額填寫到哪個項目里呢,申報表里沒有營業(yè)外收入這個項目。
老師,個人獨自企業(yè)申報經(jīng)營所得稅的時候沒有營業(yè)外收入這個科目,可是報表里面有營業(yè)外收入這個數(shù)據(jù),應(yīng)該填在哪里
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
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也就是說營業(yè)外收入的金額是匯算清繳的時候繳稅了哦?
不是的哈,營業(yè)外收入的金額最后體現(xiàn)在,利潤總額=利潤表的利潤總額
比如營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是2,營業(yè)外收入是3,利潤總額是1,現(xiàn)在我在季度企業(yè)所得稅報表上怎么填寫呢?
納稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三個項目,我怎么填寫呢?
就是我寫的那3個公式 營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是2,利潤總額是1