你好,實(shí)操中其實(shí)不建議你填報(bào)。
我公司是房地產(chǎn)代理服務(wù)公司,現(xiàn)在幫其他中介刷卡,就是賣一套通過(guò)個(gè)人刷卡到我們公戶2萬(wàn),里面只有一千是屬于我們中介費(fèi),另外1.9萬(wàn)屬于第三方中介公司,公戶支付給公司,對(duì)方也開票過(guò)來(lái),現(xiàn)在我們收到的兩萬(wàn)客戶不需要發(fā)票,公司想把這兩萬(wàn)開給我們另外一家自己的公司(沒有關(guān)聯(lián)的公司)來(lái)平數(shù),這樣可以嗎?
老師你好,我們是分公司,屬于工程總包項(xiàng)目部的財(cái)務(wù),甲方回款回到集團(tuán)賬戶,項(xiàng)目資金有需求時(shí)集團(tuán)劃款給我們賬戶,有時(shí)集團(tuán)代付款,也有時(shí)其他的分公司代付款,還有種情況,有幾個(gè)員工的社保又在另一家分公司,交社保時(shí)我們分公司轉(zhuǎn)賬或者集團(tuán)轉(zhuǎn)賬給這個(gè)分公司,如果對(duì)方賬上有錢就不需要我們轉(zhuǎn),這種情況是不是不能出報(bào)表???那如果股東想知道項(xiàng)目的賬務(wù)情況,我們應(yīng)該提供什么?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我公司需要后購(gòu)買一輛貨車,但是老板沒有錢,用公司賬戶付款給對(duì)方公司,然而對(duì)方公司又只能開發(fā)票給個(gè)人,因?yàn)檐嚺剖撬饺说?。那這種以經(jīng)營(yíng)需要給股東借款需要交借款稅費(fèi)嗎?另外可否借款一直不還呢?直到汽車報(bào)廢?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前在23年9月入賬的A股東投資款40000是由當(dāng)時(shí)的母公司代收和代支付的,因?yàn)殚_票的問(wèn)題現(xiàn)在銷貨方把款項(xiàng)退回母公司,母公司把這筆代收A股東的投資款40000打到了子公司賬戶,并由子公司支付給銷貨方,現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題,第一是要怎么把之前入賬的投資款沖抵呀,不然根據(jù)銀行的數(shù)據(jù)就重復(fù)入賬了,第二是對(duì)于銷貨方的40000款項(xiàng)直接紅沖嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前在23年9月入賬的A股東投資款40000是由當(dāng)時(shí)的母公司代收和代支付的,因?yàn)殚_票的問(wèn)題現(xiàn)在銷貨方把款項(xiàng)退回母公司,母公司把這筆代收A股東的投資款40000打到了子公司賬戶,并由子公司支付給銷貨方,現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題,第一是要怎么把之前入賬的投資款沖抵呀,不然根據(jù)銀行的數(shù)據(jù)就重復(fù)入賬了,第二是對(duì)于銷貨方的40000款項(xiàng)直接紅沖嗎?
【例題·綜合題】(2023年節(jié)選)甲公司是一家上市公司,企業(yè)所得稅稅率為 25%,有關(guān)資料如下: (1)2022 年年末公司資本結(jié)構(gòu)為:債務(wù)資本的市場(chǎng)價(jià)值為 16 000 萬(wàn)元,資本成本率為 6%,普通股的市場(chǎng)價(jià)值為 20 000 萬(wàn)元(每股價(jià)格為 5 元,股數(shù)為 4 000 萬(wàn)股)。2022 年公司的現(xiàn)金股利為每股 0.2 元(D0),預(yù)期每年股利增長(zhǎng)率為 10%。 【答案】 (1)①普通股資本成本率=0.2×(1+10%)/5+10%=14.4%;②加權(quán)平均資本成本率=14.4% ×20 000/(16 000+20 000)+6%×16 000/(16 000+20 000)=10.67% 這個(gè)加權(quán)資本成本里面,債務(wù)的資本成本為什么不用6%×(1-25%)來(lái)算?
電子稅務(wù)局,財(cái)務(wù)制度怎么備案
紅字發(fā)票確認(rèn)單是當(dāng)天,當(dāng)月還是跨月,都必須先錄入嗎?今天聽同事說(shuō)當(dāng)月的不錄入
數(shù)電發(fā)票單張有限額嗎?
老師,a105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中二扣除類調(diào)整項(xiàng)目,傭金和手續(xù)費(fèi)支出,是否有包括一般企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費(fèi)?
剛開好的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有誤,要重開,怎么做
去年采購(gòu)一批產(chǎn)品,支付15萬(wàn),借:預(yù)付賬款15萬(wàn),貸:銀行存款15萬(wàn),收到貨后,借庫(kù)存產(chǎn)品15萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估15萬(wàn),確定無(wú)法取得發(fā)票,納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司賬上有前幾年的分配利潤(rùn),100萬(wàn),近三年虧損,每年虧8萬(wàn)那如果今年假設(shè)盈利,30萬(wàn),那今年交企業(yè)所得稅是安今年的30萬(wàn)交還是補(bǔ)掉前三年的24萬(wàn)后剩的6萬(wàn)交企也所得稅呢?謝謝
稅務(wù)局讓補(bǔ)所屬期24年12月未開票收入的增值稅7000元,房產(chǎn)稅20000,怎么做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,我需要調(diào)整24年9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,反結(jié)賬到12月更換成管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,如果只是借管理費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,賬不平,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么平賬
明白啦,謝謝
你好,不用客氣的了。