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老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯了。支付電費的銀行回單 借方是用的“制造費用”,應該是用“應付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?

2025-05-25 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-25 13:49

你好,可以把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄。 制造費用有最終結轉到? 主營業(yè)務成本嗎?如果有,第一季度的所得稅需要做相應更正

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快賬用戶6020 追問 2025-05-25 14:01

那我的財務報表也要更正嗎?

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快賬用戶6020 追問 2025-05-25 14:02

制造費用已經(jīng)結轉到主營業(yè)務成本了

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齊紅老師 解答 2025-05-25 14:03

你好,財務報表? 需要同步做相應更正的

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快賬用戶6020 追問 2025-05-25 14:07

不在申報期,可以更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-25 14:07

你好,有錯誤,隨時都可以去更正的?

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快賬用戶6020 追問 2025-05-25 14:10

紅沖的憑證放在哪個月的憑證后面啊?

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齊紅老師 解答 2025-05-25 14:11

你好,什么時候發(fā)現(xiàn)錯誤,就什么時候紅沖。 紅沖的憑證,是一筆單獨的憑證

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您好,就是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證(這個操作對的),這個損益沒有跨年,還在2023年利潤表里,不用做什么調(diào)整的,如果跨年的,需要用 未分配利潤和以前年度損益調(diào)整
2023-04-19
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
您好,6月那個憑證是去年的,損益科目要用 所得稅費用要用以前年度損益調(diào)整來代替的
2023-10-16
你好,掛在應付賬款借方,票沒有回來,不應該結轉成本
2021-07-08
您好 請問現(xiàn)在是填什么表?利潤表么
2023-04-13
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