你好,這個分錄可以的
老師 打擾了 對方氣車維修發(fā)票開的是2019年12月7日的1萬元發(fā)票 2020.1.6對公賬戶給對方轉(zhuǎn)過去1萬元,我現(xiàn)在賬怎么處理 跨年的業(yè)務(wù) 12月份的賬剛好沒結(jié)賬,12月份的賬 借:銷售費(fèi)用 維修費(fèi) 1萬 貸: 應(yīng)付賬款1萬 1月份借應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉(zhuǎn)了7萬,我當(dāng)時做的借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7,2月份我們對私給他們轉(zhuǎn)過去了,借應(yīng)收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉(zhuǎn)了7萬,我給他們開了票,內(nèi)賬外賬都是我在做,我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊,
去年年底暫估了130萬的裝修費(fèi),借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬,貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對嗎
老師,去年收到3萬發(fā)票分錄,借管理費(fèi)3萬,貸應(yīng)付賬款3萬,今年1月5日,經(jīng)理報銷款1萬,借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬,貸銀行存款1萬,10日填了2萬的支出憑單,當(dāng)日從銀行付款2萬給客戶,還差1萬元由經(jīng)理個人付給對方,分錄 借 應(yīng)付賬款3萬,貸 銀行存款2萬,貸其他應(yīng)收款-經(jīng)理1萬,后附銀行回單,支出憑單,對嗎?
請問老師,我12月做了購入庫存商品的憑證,借:庫存商品,36萬,貸:應(yīng)付賬款36萬,沒有發(fā)票附件,現(xiàn)在1月份對方只給我開29萬的票,請問我的賬怎么調(diào)整
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運(yùn)營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項費(fèi)用,開票時可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師你看下這個圖片
你好,看這個分錄什么意思
老師我還有個問題咨詢一下,這個是以前會計做的 以前這個車在個人名下,過入公司名下A,只是換個牌照,過戶說必須換公司才可以,現(xiàn)在A公司把這個車過到B公司 這2個公司是一個老板,二手車市場給開23.8萬的票,我現(xiàn)在怎么處理這筆業(yè)務(wù),以前的會計做的1萬元也沒攤銷,還在賬戶上掛差1萬
把上面紅沖然后做費(fèi)用
你說現(xiàn)在對于A公司這個業(yè)務(wù)我怎么做
第一次過戶是1萬 借:固定資產(chǎn)1萬 貸:現(xiàn)金1 萬 沒提折舊 12月我怎么調(diào)賬
你說紅沖,費(fèi)用科目哪個比較合適
借管理費(fèi)用貸銀存 上面維修費(fèi)的 銷售固定資產(chǎn)借累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借銀存 貸固定資產(chǎn)清理 銷項 把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
你說這樣過戶還得交稅嗎?
他這個發(fā)票正規(guī)嗎
發(fā)票可以的 二手車的
老師,自我感覺這個業(yè)務(wù)說的不對, 原來的是借固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金 紅沖不是借:費(fèi)用科目 貸:固定資產(chǎn)嗎?關(guān)系到年底了,這邊需要調(diào)賬
對的,可以這么做的