好,這個(gè)差異可以的,不用調(diào)整。
老師好,2020年年度累計(jì)增值稅申報(bào)收入比所得稅收入要高9萬多,我們有發(fā)生固定資產(chǎn)清理,所得稅收入我們總公司和分公司還是合并報(bào)表,因?yàn)檎垎栠@種情況正常申報(bào)就可以嗎?會(huì)不會(huì)被預(yù)警?
老師好,本年發(fā)生固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致增值稅收入和所得稅收入不一致,增值稅收入高,我們所得稅還是分公司匯總收入,這有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是必須要調(diào)成一致申報(bào)?
,你好老師,增值稅申報(bào)表收入必須跟所得稅申報(bào)表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發(fā)票全部開了,增值稅收入申報(bào)表為90萬,但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認(rèn)收入,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報(bào)表收入必須跟所得稅申報(bào)表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發(fā)票全部開了,增值稅收入申報(bào)表為90萬,但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認(rèn)收入,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報(bào)收入,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅申請表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表也不一致,這樣正確嗎?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
相差近10萬元,年報(bào)時(shí)所得稅收入不用調(diào)整成一致嗎?今天聽別的會(huì)計(jì)說會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,提示增值稅收入比所得稅收入大了。
你好 這個(gè)是有差異的可以的?
就是說只要是真實(shí)的賬就沒事是嗎?用不用提前和專管員說一下呢?
真實(shí)的就可以,你可以和專管員溝通一下。