那個(gè)不影響今年的匯算利潤(rùn)的,
去年個(gè)稅少計(jì)提了四百多,可以在今年直接做費(fèi)用不?如果做以前年度損益調(diào)整還要調(diào)損益,匯算清繳也要調(diào)整?
2022年少提了費(fèi)用,補(bǔ)提在在2023年一季度了,做的以前年度損益調(diào)整,那匯算清繳時(shí),報(bào)表還要調(diào)增嗎
老師,去年賬務(wù)的費(fèi)用記錯(cuò)了金額,今年調(diào)整回來是計(jì)入到以前年度損益調(diào)整嗎? 如果今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整,明年做今年的匯算清繳時(shí)是不是要做納稅調(diào)整?
之前年度費(fèi)用少計(jì)提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,今年匯算清繳要怎么報(bào)
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
嗯,那總的是要減少利潤(rùn)的,匯算清繳要怎么報(bào),怎么提現(xiàn)呢
做了以前年度損益調(diào)整,按規(guī)定是調(diào)整錯(cuò)誤當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后更正匯算,跟今年的匯算無關(guān)哈
之前已經(jīng)匯算過了,調(diào)整不了的吧,今年匯算里調(diào)整不了嗎
不能在今年調(diào)整的,匯算是權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)年的損益當(dāng)年調(diào)整