沖銷原分錄,再做有票分錄即可
老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結(jié)賬為止對方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計(jì)入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實(shí)際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時(shí)暫估入庫的300萬材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬賬上
老師你好,我去年暫估材料20萬,4月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)暫估材料太多了,一直沒發(fā)票回來,我要做個(gè)調(diào)整,然后我做的是應(yīng)付暫估20萬,庫存商品20萬,然后庫存商品20萬,未分配率20萬,
老師,你好,我們公司之前的會計(jì)去年年底暫估入庫了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對,我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫80多萬,他卻暫估了400多萬,后面也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)對24年匯算清繳有影響嗎,需要怎么調(diào)整呢
你好老師,請問去年我們買的材料一直沒有發(fā)票,我是暫估入庫的,暫估了6.3萬,今年發(fā)票開了7.8萬。請我們我要怎樣調(diào)賬呢
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
不應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整科目嗎
你暫估分錄涉及到損益了?
暫估入庫的結(jié)轉(zhuǎn)成本了
如果這樣,補(bǔ)差額分錄 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
您好,我是貿(mào)易購入材料又賣出的。您看是不是應(yīng)該這樣:借暫估6.3萬,貸以前年度損益調(diào)整6.3萬。借以前年度損益調(diào)整6.3萬,入庫(差額)1.5萬,貸應(yīng)付7.8萬。再結(jié)轉(zhuǎn)這1.5萬差額的成本
借:未分配利潤 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤表,增加成本1.5
那我入庫又出庫的成本對比不上了怎么辦
全部出售了,可更正出入庫成本的
請問怎么調(diào)賬呢
借:未分配利潤 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤表,增加成本1.5
請問怎么更正入庫成本?我之前入賬的時(shí)候:借庫存商品6.3萬,貸暫估6.3萬。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借主營業(yè)務(wù)成本6.3萬,貸庫存商品6.3萬
自制了成本結(jié)算表格 ?
是的,那我應(yīng)該怎么樣調(diào)賬呢
借:未分配利潤 1.5 貸:應(yīng)付賬款 1.5
去年利潤表,增加成本1.5
附上調(diào)整后的成本結(jié)算表格