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老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結(jié)賬為止對方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!

2021-01-15 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-15 12:00

直接在2020年調(diào)賬處理,由于入庫的成本減少了,會導(dǎo)致企業(yè)增加利潤,前期少交了企業(yè)所得稅,因此需要沖銷后,將利潤增加回來,在本年度補交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶8008 追問 2021-01-15 12:02

請問怎樣做分錄呢?謝謝!

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-15 12:06

直接沖銷原來的會計分錄,再按照發(fā)票的金額做正確的分錄。

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直接在2020年調(diào)賬處理,由于入庫的成本減少了,會導(dǎo)致企業(yè)增加利潤,前期少交了企業(yè)所得稅,因此需要沖銷后,將利潤增加回來,在本年度補交企業(yè)所得稅。
2021-01-15
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
您好,正在為您解答
2023-04-11
1)不可以做這樣的賬務(wù)處理,原材料需要入庫處理
2022-06-09
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