不確定情況下,先不確認(rèn)收入
老師你好,我之前和朋友合作開培訓(xùn)機(jī)構(gòu),現(xiàn)在要退股了,核對了總的收入和總的支出后,他說總的收入里面學(xué)生的學(xué)費這塊還需要重新計算,舉個例子,現(xiàn)在在校生40個,里面學(xué)生們剩的課時換算后的收入不再算我的?只能算到我走之前的已消費的課時,走后就不算了?請問是這樣嗎
你好老師,我們是小規(guī)模培訓(xùn)學(xué)校。做賬時,收到學(xué)生學(xué)費我記的是 貸預(yù)收賬款—學(xué)費,我們規(guī)定收到學(xué)費不開票,按照消耗的課時確認(rèn)收入開票。這樣如果發(fā)生退費的話,消耗完了的課時需要開票,未消耗的課時退給學(xué)生。這樣怎么做賬呢?
老師,我們是專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),客戶都是在校??茖W(xué)生,服務(wù)期是16個月, 課程有線下課,和線上的錄播課,線上錄播課就和學(xué)堂這種差不多的, 給學(xué)生開通賬號就可以了,,,我16期確認(rèn)收入的話,那個摘要怎么寫呢?還有增值稅,是分16期算呢,還是在收款開通賬號的當(dāng)月算呢
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費,當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,我買了機(jī)構(gòu)的專升本,我一開始就說我買這個本科就是我就想要個學(xué)位證, 買的時候我問一次也不用去學(xué)校嗎,他給我推薦了全托管一次不用去,但是學(xué)位證要考英語三,說當(dāng)?shù)乜夹辛?幾個月后辦理了入學(xué),一次聊天跟我說英語要去學(xué)校考,學(xué)位答辯也得去學(xué)校,學(xué)校離我這里超級遠(yuǎn)。我就要求退費 她說辦理這個全托管不能退,我說我就為了一次不去才辦的托管結(jié)果你們還要我去 我明確要求不去學(xué)校,他們明知道考學(xué)位要去學(xué)校還不跟我說,這算不算重大隱瞞,合同可以撤銷嗎
老師,公司給員工租房子,房租費怎么做賬
郭老師請問下所得稅新的申報表里計入成本里的應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)付職工薪酬里的貸方金額填了嗎,發(fā)放的是按應(yīng)付職工薪酬的借方填列嗎
老師請問苗圃(類型:個體工商戶)第三季度開出免稅苗木發(fā)票38萬元,在填寫增值稅及附加稅申報表時填寫在第幾欄里?是直接填寫票面金額還是不含稅金額?謝謝老師!
老師,我咨詢一下,利潤大公司買車抵扣稅費,這個具體是什么做的,車是全額抵扣,還是
管家婆軟件T3工貿(mào)版,生產(chǎn)加工行業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品相同類別型號不一樣,耗用材料一樣,工序一樣 怎么樣設(shè)置BOM單?運用BOM單的成本核算流程是怎樣的請老師們指教
老師,您好!平臺上的傭金手續(xù)費7月根據(jù)訂單來算是41.08,但是平臺開具的發(fā)票是33.68,其中有6月訂單在7月收款的平臺傭金3.19和7月已收款傭金30.67,7月未收款訂單的傭金10.41要8月開具,這個我在7月做賬時怎么處理
老師,內(nèi)賬應(yīng)收賬款建賬是這樣建的嗎?有3-4個公司主體,分別記錄每個公司名下應(yīng)收的賬款
你好老師,自己租來小公寓帶70間左右,然后再對外出租,這種需要交什么稅呢?
老師,公司團(tuán)建的現(xiàn)金獎和禮品獎做應(yīng)付職工薪酬的職工福利費用還是非貨幣福利?
老師,企業(yè)做法人變更,稅務(wù)沒有開通,的具體流程是什么?
那么在第三季度時候有收了上百萬的學(xué)費,也不確認(rèn)收入這樣沒有問題嗎!
不確定情況下,沒問題
那就先做預(yù)收賬款嗎?只有幾個學(xué)員是有要求開了發(fā)票的,這樣是不是就要確認(rèn)收入昵
是的,先做預(yù)收賬款,開了發(fā)票,就要確認(rèn)收入
那成本也是只能先做預(yù)估嗎?
是,成本也是只能先做預(yù)估