開票確認的收入還是10000
老師,勞務(wù)派遣公司差額征收,給對方開票的時候工資社保部分開普票,勞務(wù)費部分開專票。分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的,那這里的應(yīng)收賬款豈不是有問題?用人單位發(fā)工資的,正確的分錄是怎樣的呀?
勞務(wù)派遣選擇差額征稅,開票票面金額1105元,其中代發(fā)工人工資社保1000元,服務(wù)費105元(稅額5元)。賬務(wù)處理時我確認收入是1100元還是100元
30日,將本公司員工派遣到廣州市隆發(fā)貿(mào)易公司,本月勞務(wù)派遣收入為4.5萬元(含稅價),支付給所派遣員工的工資、保險、公積金等費用3萬元。開具一張5%征收率差額開票功能生成的增值稅普通發(fā)票。(計稅方式為:簡易征收;即征即退為:)
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務(wù)處理怎么做?
勞務(wù)派遣公司1月份收到客戶支付的60000元(用于支付1、2月員工工資),勞務(wù)派遣公司1月開具了發(fā)票60000元,全部確認為1月主營業(yè)務(wù)收入。1月支付員工工資30000元,1月的主營業(yè)務(wù)成本是30000元還是60000元?
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個體戶開安裝服務(wù)費發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來嗎,拿材料票行不,只要是這個項目上的
個體戶1年所繳納的稅費,在電子稅務(wù)局那里能查到
請問公司注銷利潤表剩下的未分配利潤怎么解決
老師,填寫工商年報的時候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請退稅嗎
老師,請教下 ,酒店每日采購食材根據(jù)采購送貨單,借:材料采購-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉庫供應(yīng)商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問您個事,我們公司注銷,其實錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個最后一期的資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0
會計分錄中主營業(yè)務(wù)收入寫多少,銷項稅額寫多少
借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入. 1萬-稅金 增值稅-銷項稅? 發(fā)票上的稅金
我看網(wǎng)上還有不同的答案,就是銀存:10000 主營:10000/1.05=9523.809524? 應(yīng)交稅費-簡易計稅:10000/1.05×0.05 借:主營成本8000 待:應(yīng)付8000 借:應(yīng)交稅費-簡易計稅8000/1.05×0.05 貸:主營業(yè)務(wù)成本 380.95
你那個是差額交稅才那樣做,現(xiàn)在是差額開票,就是我那樣做
沒有太明白,我這就是要差額開票差額征稅,那你的是差額開票,是怎么征稅
需要交的稅就是發(fā)票上已經(jīng)體現(xiàn)了哈,不需要按8000/1.05*0.05