暫估的是工資,就要勞務(wù)票,不能用材料票
老師,我在一月份暫估了159203.54庫存商品,這是不含稅的,當月銷售出去我開了票,現(xiàn)在對方票還沒來,如果匯算清繳前沒來我要調(diào)增這個數(shù)字對吧,如果來票了,我是不是不是要沖掉這個暫估分錄,做個正常的借庫存商品,進項稅,貸應(yīng)付賬款
老師,馬上年底了,跨年發(fā)票說要在匯算清繳之前拿到,但是聽說前提是在今年暫估了成本,就是對于支付的款項,在年底前最好都做暫估嗎?建筑行業(yè)暫估都在工程施工里面,這幾個月公司沒有收入,不好結(jié)轉(zhuǎn)成本,就放工程施工里面一直放著行嗎
老師 項目的成本可以暫估嗎 發(fā)票再匯算清繳之前拿到 倒是我們2022年的 沒向那家公司付過去 所以實際是2023年付的錢 2023年匯算清繳拿到票 代賬告訴我們一定要有2022年的付款依據(jù) 才能暫估 是這樣嗎
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師,我們承包的幾個項目,然后又包給別人做的(個人),之前說開票要收費一直沒開,現(xiàn)在匯算清繳查發(fā)票就我們加稅點讓他幫忙開的,好幾個小項目施工加材料,他現(xiàn)在不一個一個項目開,直接一起匯總開一張材料發(fā)票和一張勞務(wù)發(fā)票可以嗎
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個票能報銷稅前扣除不?記福利費
請問老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財務(wù)軟件里怎么做
分錄沒錯吧老師 確認收入時和結(jié)轉(zhuǎn)成本時分別做相應(yīng)會計分錄 (1)入庫時: 借:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請問老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對方給我們1萬的費用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會計分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?