你好,你的主營業(yè)務(wù)成本是6萬
勞務(wù)派遣公司差額開票以下賬務(wù)處理對(duì)嗎? 1、收到用人單位5000元 借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入4761.90?。?000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) ? 2、代發(fā)工資、代繳社保、公積金等實(shí)際支出5000元 借:主營業(yè)務(wù)成本4761.90?。?000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10 (5000/(1+5%)*5%= 238.1元) 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000
[資料]下表中是前進(jìn)公司2017年1月份發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1月份收到1-6月份的租金收入60000元存入銀行。。1月份以現(xiàn)金支付預(yù)定1-3月份的報(bào)刊費(fèi)用3600元。。1月份銷售產(chǎn)品50000元,貨款2月份收到。1月初借款200000元存入銀行,三個(gè)月后一次還本付息206000元。1月份購入辦公用品500元。要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用。。
2019年1月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)1月2號(hào)以庫存現(xiàn)金支付綜合部辦公費(fèi)800元 (2)1月10號(hào)以建行存款一工行存款3300元支付銷售部修理費(fèi) (3)1月12號(hào),銷售給強(qiáng)盛公司庫存商品一批,貨稅款67800(貨款60000元,稅款7800元)尚未收到。主營業(yè)務(wù)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)。 (4)1月22號(hào),收到宋風(fēng)以庫存現(xiàn)金退回出差借款8000元 (5)1月23號(hào),收到同達(dá)公司2015.12.1日所欠貨款10000元 (6)1月30號(hào),收到投資款(實(shí)收資本)100000元
我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員,每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),收到對(duì)方開具的發(fā)票后,可以入主營業(yè)務(wù)成本/人工成本,同時(shí)過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目是嗎
我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員,每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),收到對(duì)方開具的發(fā)票后,可以入主營業(yè)務(wù)成本/對(duì)外銷售成本/人工成本,同時(shí)過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目是嗎
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬嗎?
有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票項(xiàng)目名稱備注錯(cuò)了 ,不符合那個(gè)項(xiàng)目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對(duì)方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷售分成 對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
因?yàn)槟銈冞@個(gè)6萬是兩個(gè)月的,一月份和2月。
2月待支付的30000元員工工資,留在哪個(gè)科目比較合適?
你好,計(jì)提就可以了,主營業(yè)務(wù)成本,你全部做了收入不是,正常過成本就行
那2月需要支付的員工工資,1月就留在應(yīng)付職工薪酬,到2月支付嗎?
對(duì)的是的,可以這么做的
勞務(wù)派遣公司1月份收到客戶支付的18萬元(用于支付1-6月員工工資),1月一次性開具了發(fā)票18萬元給客戶,1月的主營業(yè)務(wù)收入是18萬元嗎?1月支付員工工資3萬元,2-6月分別要每月支付員工工資3萬元。那1月的主營業(yè)務(wù)成本是18萬元嗎?
可以的 可以這么做的
這樣結(jié)成本的話,若這家客戶在2023年12月收的18萬元,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)在2023年12月,但實(shí)際支付員工工資是在2024年1-6月,導(dǎo)致2023年應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)和主營業(yè)務(wù)成本不一致,這樣沒有關(guān)系吧?
那你最好不要這么做,你這樣的話,你暫估的你匯算清繳沒有支付出去,需要納稅調(diào)增,也就是你這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本不允許抵扣。如果你不做收入,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,你稅務(wù)局又要找你了。
就是不要提前給他開跨年的票。
那如果是2023年12月開的次年1-6月的票(支出暫估),只要在次年匯算清繳前支付完畢就不需要調(diào)增是嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
還有就是收入與成本要匹配,一次性開了1-6月員工工資的發(fā)票,就必須在開票當(dāng)月一次性結(jié)1-6月員工工資的主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
是的對(duì)的,是這么做的