借:原材料/庫(kù)存商品/管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我們公司裝修房子,有個(gè)工程項(xiàng)目的質(zhì)保到期了,我們應(yīng)該支付給對(duì)方5000的質(zhì)保金,但是對(duì)方按的閥門壞了,扣了1000.我們實(shí)際支付4000元的質(zhì)保金就可以!那么對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是,把工程款直接抵了質(zhì)保金了,所以對(duì)方還缺我們5000的質(zhì)保金沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但現(xiàn)在我們支付給對(duì)方4000元
我單位一項(xiàng)工程項(xiàng)目對(duì)外招標(biāo),當(dāng)時(shí)合同價(jià)款229450元,其中質(zhì)保金11472.5元,預(yù)付金額217977.5元;完工后,總價(jià)款則為230166元,對(duì)方開(kāi)來(lái)發(fā)票230166元,實(shí)際收了230000,其中166元贈(zèng)給我公司。質(zhì)保金沒(méi)單獨(dú)開(kāi)發(fā)票,230166元的發(fā)票里包含質(zhì)保金,這個(gè)過(guò)程中所有的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做???
我們開(kāi)給對(duì)方發(fā)票9萬(wàn)元,對(duì)方付貨款是支付了8萬(wàn)元,扣了1萬(wàn)元質(zhì)保金,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老師我們收到自然人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票4000元,實(shí)際支付3000元。多開(kāi)1000元的發(fā)票。這個(gè)個(gè)稅是按多少金額繳納
老師,客戶買給我們東西是1195元,但是實(shí)際只收了1150元,這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?