你好,我們做營業(yè)外支出核算需要
我想問下 我們的貨出庫了 然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本 但是成本進(jìn)賬發(fā)票沒收到 這個賬務(wù)怎么處理呢
老師,我們公司18年的時候項目經(jīng)理買了一批路燈,燈也用了,票也開了,我們掛了應(yīng)付賬款,貸款沒付,后面稅務(wù)局查到這個開發(fā)票的公司是虛開的,讓我們補交了18年的企業(yè)所得稅,這個路燈成本需要調(diào)出嗎?掛著的應(yīng)付怎么做平?
老師,我們?nèi)ツ晔盏揭患也牧瞎景l(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,做賬。這個月收到稅務(wù)通知那家企業(yè)跑了,讓我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,那這個賬我要怎么做呢,能給我下全部分錄樣子嗎
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應(yīng)交稅費 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?
老師我們勞務(wù)是簡易計稅的不能抵扣,我現(xiàn)在收到了一張勞務(wù)費的磚用發(fā)票,我在做賬的時候是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么時候轉(zhuǎn)出?我是先正常做賬,借勞務(wù)費 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸某某公司,然后再借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計準(zhǔn)備要求,會計上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個在會計賬務(wù)處理跟報稅時怎么申報呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費,老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個人出租房屋給一個企業(yè),個人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計算?再如果這個房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個企業(yè),A企業(yè)是一個小規(guī)模,那A企業(yè)因為出租房屋需要交的這些稅金如何計算(一年10萬)?
您好,個體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個稅是核定征收,專管員說增值稅和個稅計稅依據(jù)不一致,讓個稅重新申報。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時,包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價格?繳稅的時候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
老師好這個除了營業(yè)外支出,還可以怎么做
要么做管理費用,做平
管理費用怎么做,是找回來對應(yīng)的這么多發(fā)票沖平嗎
不是,做無票費用肯定的
老師這個無票費用入賬,會不會匯算清繳被查
無票納稅調(diào)增就可以啦