對(duì)的,是的,認(rèn)證的當(dāng)月轉(zhuǎn)出。第二個(gè)不對(duì)借勞務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)沒有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但會(huì)計(jì)沒有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時(shí)是購進(jìn)時(shí)就做 借:庫存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還是購進(jìn)時(shí)先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
老師,我當(dāng)時(shí)做的,借,管理費(fèi)用20000。進(jìn)項(xiàng)2600.貸,銀行存款22600.可是我發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,我是不是做,借,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600.貸,管理費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我稅務(wù)上做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 賬上做的是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 請(qǐng)問知不知道,我賬還得再做什么嘛? 我報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
老師我們勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣,我現(xiàn)在收到了一張勞務(wù)費(fèi)的磚用發(fā)票,我在做賬的時(shí)候是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么時(shí)候轉(zhuǎn)出?我是先正常做賬,借勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸某某公司,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
老師是這樣嗎?那我這個(gè)科目有余額怎么辦
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。