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您好,老師,我暫估入庫(kù)成品,借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?

2023-07-12 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 18:42

你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。

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快賬用戶9713 追問(wèn) 2023-07-12 18:45

發(fā)票和暫估不一樣,紅沖暫估成本的分錄 是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) ?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 18:50

對(duì)的,是的,是這么做的。

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你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
您好,對(duì)的,這樣的話,是發(fā)票到貨后,再這樣做就行對(duì)的
2024-05-25
對(duì)的,是的,需要這么做的。
2022-10-20
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
你好,一般企業(yè)暫估入賬的本月已經(jīng)發(fā)生的成本是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的,下月不需要沖減成本,有差額的話可以進(jìn)行調(diào)整。
2022-10-20
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