你好,沒(méi)有達(dá)到收入確認(rèn)條件,先確認(rèn)增值稅,收入可以不確認(rèn) 類(lèi)似房租先收到季度款和開(kāi)發(fā)票,收入是可以分三個(gè)月確認(rèn)的
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購(gòu)買(mǎi)會(huì)員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開(kāi)了,但是這個(gè)會(huì)員卡的錢(qián),我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開(kāi)出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時(shí)候顧客來(lái)消費(fèi)了,賬又要怎么處理合適呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開(kāi)出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬(wàn),那我們就開(kāi)了五十萬(wàn)發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開(kāi)票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師,早上好。我司是做病人陪護(hù)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入來(lái)源,收款模式是基本戶開(kāi)票收款及一般戶二維碼商戶賬號(hào)收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來(lái)的,有些是提前收的預(yù)收款,到病人出院后是要退給客戶的,但是現(xiàn)在會(huì)計(jì)代理公司幫我們做的都是兩個(gè)賬戶收款都是做營(yíng)業(yè)收入,我覺(jué)得這樣不合理,就比如說(shuō)我們當(dāng)月收的是20萬(wàn)收款,但是可能有5萬(wàn)是預(yù)收款,這個(gè)以后是要退給客戶的,但是會(huì)計(jì)代理計(jì)賬公司是20萬(wàn)都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎?在做賬方面。
老師,客戶跟我們公司簽了合同購(gòu)買(mǎi)我們公司的產(chǎn)品,但是要求先開(kāi)發(fā)票才付款,那我本月開(kāi)發(fā)票出去不是相當(dāng)于本月的收入了嗎?那開(kāi)發(fā)票給這個(gè)客戶的話我的賬務(wù)處理是不是要確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,您好,請(qǐng)教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開(kāi)出來(lái),才會(huì)把預(yù)收賬款的錢(qián)轉(zhuǎn)給我們,按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求,會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開(kāi)出來(lái)的話,那這樣我要提前開(kāi)票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬(wàn)元,公允價(jià)值100萬(wàn)元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷(xiāo)售收入) 1、會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13 問(wèn)題:分錄中庫(kù)存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒(méi)有成立工會(huì),需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報(bào)
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過(guò)了,增值稅也報(bào)過(guò)了,接下來(lái)我問(wèn)干啥?
老師,公司名下沒(méi)有車(chē)了,但老板用自己的車(chē)出去辦公,車(chē)相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?(租車(chē)協(xié)議,賣(mài)車(chē)給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告提醒,我們老板公司很多,每個(gè)公司都有控股,然后也會(huì)往里面轉(zhuǎn)往來(lái)款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來(lái)款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)
固定資產(chǎn)需要計(jì)入明細(xì)賬嗎
比如,預(yù)收賬款發(fā)票金額是113萬(wàn)(不含稅收入是100萬(wàn),增值稅是13萬(wàn)),那我就確認(rèn)增值稅咯,那我在申報(bào)增值稅時(shí),我就在附表1,開(kāi)票增值稅專(zhuān)用發(fā)票填列100萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅就填13萬(wàn)是嗎,
你好,是的,增值稅在開(kāi)票的月份需要全額交
在報(bào)稅時(shí),收入不需要調(diào)減出來(lái)嗎,我聽(tīng)到有同行說(shuō),收入要在附表1,納稅調(diào)整那一欄,把收入調(diào)減出來(lái),然后銷(xiāo)項(xiàng)稅就正常報(bào),收入要調(diào)減,我就有點(diǎn)蒙了,
收入在表一調(diào)整,因?yàn)槭翘崆伴_(kāi)的發(fā)票,只是確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅交稅,? 實(shí)際的收入需要再之后實(shí)際發(fā)貨等的時(shí)候再確認(rèn)
那在附表一,哪一行調(diào)整呀,
在納稅檢查調(diào)整第7列
好的 ,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快!