您好,其他應付款,比較好,購入主營的商品之類才是用應付賬款
支付員工報銷的分錄,借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸其他應付款,再借其他應付款,貸銀行存款?
你好 公司給個人報銷費用 借 管理費用 貸 其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行 是嗎
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費用~辦公費 貸銀行可以嗎? 還是借管理費用辦公費,貸:其他應付款~張三 借:其他應付款張三 貸銀行過渡一下其他應付款好呢?
老師好!員工墊資買辦公用品拿票來報銷,公戶轉(zhuǎn)私戶,這種分錄怎么寫?借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 還是可以一個步驟,借:管理費用 貸銀行存款?
老師,出口海運費怎么做賬,第一筆是借:應收 貸其他應付款-海運費 (設美元幣別) 然后 借:其他應付款-海運費(美元幣別) 貸:其他應付款-貨代公司 然后發(fā)票回來 借:其他應付款-貨代公司 貸:銀行存款嗎,是這樣做分錄嗎
老師 我想問一下就是關于那個固定資產(chǎn)折舊方法的計算 嗯……我看著這個公式去算的話還是會算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會了 這個是不是因為對公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級職稱
第三季度所得稅預報表中,職工薪酬中計入成本費用的應付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個數(shù)怎么填? 我舉個例子比如 2211-應付職工薪酬,科目有二級明細,2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費, 2211.04 是工會經(jīng)費, 2211.05 是教育經(jīng)費 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個科目合計取數(shù),那么就說哪幾個科目合計的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個月,沒補繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關系,各分店的那個資金收入流水是統(tǒng)一進入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學堂退費是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
好的,那我是人力資源公司,付物業(yè)費,借:其他應付款還是應付賬款–物業(yè)公司 貸:銀行存款
您好,人力資源公司,付物業(yè)費 ,其他應付款