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老師你好,我們公司簽了個合同 甲:我司A公司 乙:我司的子公司B公司 丙:某運輸公司C公司 甲乙丙簽了個協(xié)議如下: A公司欠C公司20萬元的運費(含稅,前期都開票了的),B公司把車轉(zhuǎn)讓給C公司,含稅金額9萬元(B也給C開票了),現(xiàn)在這9萬元直接從A公司欠款上扣,然后A公司給C公司付清尾款11萬元。那怎么入賬了。還需要補什么資料嗎?

2020-09-16 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-16 17:22

同學(xué)你好 那你這個付出去的錢有發(fā)票嗎

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快賬用戶7523 追問 2020-09-16 17:23

都有發(fā)票呀,C公司給A開了20萬運費發(fā)票 B公司給A公司開了9萬車輛費發(fā)票

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快賬用戶7523 追問 2020-09-16 17:23

然后還簽了個三方協(xié)議

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快賬用戶7523 追問 2020-09-16 17:24

就是不知道還缺不缺其他啥資料,另外不知道A公司和B公司怎么入賬

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齊紅老師 解答 2020-09-16 17:37

你問哪個公司的分錄呢

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快賬用戶7523 追問 2020-09-16 17:38

A公司和B公司

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齊紅老師 解答 2020-09-16 17:49

B公司做固定資產(chǎn)清理就可以了 A做 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶7523 追問 2020-09-16 17:51

固定資產(chǎn)清理憑證是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2020-09-16 18:06

一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、 發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

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同學(xué)你好 那你這個付出去的錢有發(fā)票嗎
2020-09-16
同學(xué)你好 那你這個付出去的錢有發(fā)票嗎
2020-09-16
A公司借應(yīng)收賬款240在主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借銀行存款貸應(yīng)收賬款150?50 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款40 c公司借應(yīng)收賬款40貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借應(yīng)付職工薪酬貸、應(yīng)收賬款40 出一個委托書,委托發(fā)放工資的證明 這個50是收到的個人支付給A嗎?還是C公司?
2024-12-09
您好,D沒有跟我們簽合同,不能提供給我們發(fā)票的,讓D開給C,C再開發(fā)票給我們,中間的稅費都由D承擔(dān),因為D是工程隊最終收錢的,我們收C的發(fā)票給C錢,D給C發(fā)票收C的錢,C扣下稅金和管理費后給D,這些錢是需要D提供發(fā)票給C,
2024-11-10
你好,同學(xué) 首先,就是說你賬上這邊的處理是誰開發(fā)票,誰就確認(rèn)收入,那么他要將這個扣掉稅費之后的錢支付給另外一方,那么這邊就要開發(fā)票作為它的成本處理。 你這里這個走向就是誰開的發(fā)票出去,那么你對應(yīng)的這個分包商,你這個發(fā)票開給誰就把這個錢支付給他。
2020-09-19
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