你好,你反結(jié)賬修改的才需要調(diào)整,如果沒有的話不需要。
老師好: 上年度多計(jì)提所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后,資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤,要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表?
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師,我沖去年多計(jì)提的稅金做了個(gè)調(diào)整未分配利潤的分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,不等于利潤表凈利潤,我怎么處理啊
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
你好老師,21年的費(fèi)用減少涉及調(diào)整報(bào)表,我調(diào)增了資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金,減少了利潤表的管理費(fèi)用,調(diào)整后利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對不上了,是怎么回事?
老師您好,30人以下免征殘保金,申報(bào)表里免征的部分需要做賬嗎計(jì)入營業(yè)外收入然后再做管理費(fèi)用殘保金支出,以往都是不做賬的,想確認(rèn)下
領(lǐng)導(dǎo)想往公司打款,有哪幾種方式?如果是無息借款,稅務(wù)那邊會不會要求我們補(bǔ)稅?
請問老師我銀行存款110000,沒有庫存現(xiàn)金,怎么出的負(fù)債表是125000,也沒有微信,支付寶
老師,請問下,分公司已經(jīng)注銷了,但是總公司賬上還掛著和分公司的往來款,需要做什么處理么?
老師,我們新開公司還沒有人員繳納社保,我這邊是不是需要做社保免登記繳稅
應(yīng)付賬款原材料,不付了 怎么賬務(wù)處理,營業(yè)外收入么?需要繳納增值稅么?
老師,借其他應(yīng)收款,貸營業(yè)收入,這樣做可以嗎
郭老師,本來個(gè)稅是要扣員工的,但有的公司承擔(dān)了,這個(gè)能稅前扣除嗎
老師我公司賣產(chǎn)品,收了現(xiàn)金3900元,要做無票收入,這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
我們采購銷售煤炭,需要繳納資源稅嗎
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