你好,你這個規(guī)范的做法是要計入以前年度損益調(diào)整,然后去更正二三年的匯。
房租費我7月支付23年7月到24年6月,一年的費用。發(fā)票還沒有收到,我做的分錄是,借,其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款。請問這個房租的攤銷要什么時候開始呢?(公司是小規(guī)模納稅人)
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因為直播涉及到充值問題,平臺需要給我們開充值發(fā)票,但是費用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費用都不能取得發(fā)票,我也正常調(diào)增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費的增值稅專用發(fā)票,該筆費用沒有在23年預(yù)提,請問現(xiàn)在我要把這個費用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對應(yīng)的進(jìn)項稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
出口企業(yè),1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報增值稅的數(shù)據(jù)填寫??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點一下。
老師有個公司做內(nèi)賬,他是兩個抬頭,兩個銀行流水,但是他是一家,沒辦法區(qū)分來計算,我可不可以只記24年的費用,銀行流水也只選擇對應(yīng)24年的收入支出錄入,可不可以呢?24年的銀行里有支付 23年發(fā)票的費用,材料采購的,還有人員工資的成本社保等。這些我都不入可以嗎?會不會有影響,他要的就是24年實際的盈虧和支出?
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
請問老師發(fā)票沒開導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù),這句話怎么理解呢?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表變了 我怎么更正
你好,請教下,利潤表,和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系,相差10萬元, 資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤比利潤表多整10萬,查看了下,科目余額表,未分配利潤,有個10萬?
老師,資產(chǎn)清算所得稅申報實際應(yīng)補所得稅額是實際要補繳的稅嗎?
偷稅 漏稅 騙稅 是什么區(qū)別? 通俗的講
沒有以前年度損益這個科目呢,需要計入什么科目呢
你好,用利潤分配未分配利潤科目。
借,利潤分配,未分配利潤,貸,銀行存款?
你好,是的,就是這樣子。