你好,你單位給對(duì)方材料,對(duì)方給你加工是嗎?如果是的話,借委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款, 加工完畢了沒有?當(dāng)時(shí)貨物收回來了嗎?
老師們!節(jié)日快樂!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,請(qǐng)問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適?
你好老師,我去年暫估了一筆費(fèi)用13000,今年年初來了專票,實(shí)際金額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額為3000,我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000 (老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎)
老師:你好!如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò):在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒有用到以前年度損益這個(gè)科目去過渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請(qǐng)問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
好的,謝謝老師。還有一個(gè)問題:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費(fèi)用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對(duì)嗎?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬:借:在建工程-裝飾費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對(duì)方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
貨物當(dāng)時(shí)就收回來了,加工全部完成了,就是等于當(dāng)時(shí)漏記了這筆加工費(fèi),現(xiàn)在是24年了,不需要把這筆加工費(fèi)做以前年度損益調(diào)整嗎
你好,那你銷售出去了嗎?你得做主營(yíng)業(yè)務(wù),成本采用以前年度損益調(diào)整。不是所有的業(yè)務(wù)都用這個(gè)科目啊。
銷售出去了,你意思是這個(gè)加工費(fèi)對(duì)應(yīng)部分的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才需要做以前年度損益調(diào)整嗎,加工費(fèi)還是正常該怎么入賬怎么入是嗎
你好,我上面給你寫了一部分了, 接著 收回來借庫存商品, 貸委托加工物資, 借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品
知道了,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師我再確認(rèn)一下,看你后面寫的分錄,意思是我最終調(diào)整的是庫存商品,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是可以在本期正常抵扣稅款的是吧,謝謝
你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這個(gè)不是當(dāng)年做的嗎?你現(xiàn)在不是跨年了。
那進(jìn)項(xiàng)稅呢,可以在今年正常抵扣嗎
你好,可以的,借委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
好的,謝謝老師
不要客氣工作愉快。