您好,這個的話,需要從支付的下個月就需要的了
宿舍房租,一次性支付15個月房租,是否需要先入長期待攤費(fèi)用,還是入其他應(yīng)收款借方?是本年9月支付本年6月至次年8月的房租,還沒收到發(fā)票,6月-9月的需要先一次性攤銷么,還是從付款次月開始攤銷?
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
房租費(fèi)我7月支付23年7月到24年6月,一年的費(fèi)用。發(fā)票還沒有收到,我做的分錄是,借,其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款。請問這個房租的攤銷要什么時候開始呢?(公司是小規(guī)模納稅人)
老師,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,當(dāng)時沒有收到發(fā)票分錄記為了: 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4月收到了專票現(xiàn)在做4月房租分?jǐn)?,請問會計分錄?yīng)該怎么做呢?
老師您好!請問下24年4月份收到房租發(fā)票,屬期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到發(fā)票并付款,借待攤費(fèi)用房租全年的,貸銀行存款半年的,貸其他應(yīng)付款房東,并在四月份補(bǔ)做1-4月份房租費(fèi)用,借管理費(fèi)用房租1-4月貸待攤費(fèi)用,之后就每個月攤銷對嗎?2、全年的房租發(fā)票年中的時候房東才開出來給我們可以的吧?
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補(bǔ)貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
那攤銷我直接做,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
那比如攤銷3個月后,發(fā)票來了。我要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
發(fā)票來了沒事,有進(jìn)項稅嗎
我們是小規(guī)模
發(fā)票來了,我就不做賬務(wù)處理咯。
嗯對,那樣的話就不需要了
好的 謝謝
不客氣的,早點(diǎn)休息