您好 如果只需要2024年的實(shí)際盈虧 那不要做2023年的收入跟支出? 只體現(xiàn)024的就好了
小規(guī)模,老師,我剛剛到一家公司,公司成立半年了,但是目前還沒(méi)有裝修好,估計(jì)下個(gè)月才行,我現(xiàn)在開始建賬,是不是拿著銀行流水單一筆一筆的做呢。不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧,可以都寫在這個(gè)月嗎?基本是一些財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用之類,還有購(gòu)買材料
老板投資100萬(wàn)成立公司,購(gòu)買原材料和設(shè)備, 到現(xiàn)在已將運(yùn)營(yíng)5個(gè)月了,這幾個(gè)月一直也沒(méi)有盤庫(kù)存 我這邊記的流水賬,收入,應(yīng)收,應(yīng)付,支出,費(fèi)用 ,請(qǐng)問(wèn)年底老板要盤一次庫(kù)存,看是否盈利的話我該怎么核算呢,之前也一直沒(méi)有計(jì)算成本,這樣算可以嗎?收入+應(yīng)收+庫(kù)存-應(yīng)付-支出-費(fèi)用=利潤(rùn) 那要不要把實(shí)際投入進(jìn)來(lái)的錢減掉呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司員工出差去辦理業(yè)務(wù)的,一般都是兩個(gè)人的,去之前會(huì)給業(yè)務(wù)提成的25%給他們,但是這個(gè)提成預(yù)付款只給到A,我可以入賬的時(shí)候做成一半給到A,一半給到B嗎?因?yàn)檫@個(gè)提成預(yù)付款實(shí)際也是兩人平分的,只是兩人出去就直接打給該組的組長(zhǎng)。都是是公司員工,這個(gè)業(yè)務(wù)提成是算工資里面去的,只是去施工前提前預(yù)支給他們,所以等做工資的時(shí)候會(huì)在他們工資上扣點(diǎn)這個(gè)預(yù)付提成的,所以現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,這個(gè)錢應(yīng)該是給平分到這兩個(gè)員工的,但是出納只打給其中一個(gè),這個(gè)人是組長(zhǎng),我想這樣能不能入賬的時(shí)候分別掛這兩個(gè)人的,但是銀行回單只是轉(zhuǎn)給其中一個(gè),老師有什么好的辦法嗎?
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付(16個(gè)人):往來(lái)款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等(90%無(wú)發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師,請(qǐng)問(wèn): 1、這家房產(chǎn)中介,之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人,導(dǎo)致賬上有71萬(wàn)多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬(wàn)。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬(wàn),會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬(wàn)),現(xiàn)在企業(yè)無(wú)法歸還給法人,因?yàn)樽?2年1月起沒(méi)開發(fā)票,收入也沒(méi)進(jìn)公賬,請(qǐng)問(wèn)欠法人的款怎么平賬?謝謝!
老師,我想問(wèn)一下 首先對(duì)方要求內(nèi)賬看到實(shí)際每個(gè)月的盈虧,那么我24年銀行里面的流水有支付23年的款項(xiàng)和24年的款項(xiàng),當(dāng)然也有收入23年應(yīng)收賬款和24年的應(yīng)收賬款,我可不可以只錄入24年的發(fā)生收入與支出,然后把二三年的替出來(lái),不錄在里面?這樣我賬面上的資產(chǎn)負(fù)債表是不是只顯示二四年的貨幣資金正數(shù)或者負(fù)數(shù),那么我支付23年貨款的時(shí)候產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)還需要記在24年嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
個(gè)體戶是不是只要做個(gè)年報(bào)就行
老師,小規(guī)模公司有材料退貨,分錄是借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負(fù)數(shù),但是還要在項(xiàng)目上也體現(xiàn)出成本退貨,還怎么寫分錄呀?
老師,每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都是一樣的嗎?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤(rùn)歸公司,現(xiàn)在我就想問(wèn)一下老師,這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
我現(xiàn)在糾結(jié)的是我銀行存款是不是挑選入2024年的?
就是我也不設(shè)置銀行期初余額,就根據(jù)實(shí)際24年的發(fā)票收到的屬于24年的收入我就把它入在賬上,支付出去的也是屬于24年的我也就入在24年的賬上,前提是24年銀行流水里有關(guān)于23年的收付款我挑出來(lái)不入就可以了,是吧? 那付23年的款項(xiàng)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)我要不要記到24年的財(cái)務(wù)費(fèi)用呢? 銀行流水里還有二三年的人員工資,社保我也不用入吧?賬務(wù)處理我也不用處理,是不是?
銀行存款根據(jù)對(duì)公賬戶的流水入賬就好了?
如果只要24年的 可以按您說(shuō)的這樣操作?付23年的款項(xiàng)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi) 不要計(jì)入24年的財(cái)務(wù)費(fèi)用 跟24年無(wú)關(guān)
我本來(lái)也想著直接導(dǎo)入銀行流水,設(shè)置期初的余額,但是后來(lái)想想23年的發(fā)票我都沒(méi)有錄入過(guò),我也不知道之前發(fā)生了什么?又是如何做的,而且老板也只要求只看24年的情況?
那還有就是您也可以根據(jù)23年的銀行存款接著往下做 做到23年的業(yè)務(wù)就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目代替 不影響24年就好了
懂了,那另個(gè)一銀行怎么辦,另一個(gè)抬頭的,還有發(fā)票 我是直接用一個(gè)抬頭做下去,還是用兩個(gè)抬頭做下去
還有老師我可不可以根據(jù)銀行流水支付以前年度的貨款錄入發(fā)票不是所有都錄入,只要他產(chǎn)生銀行流水的是關(guān)于以前年度的我對(duì)應(yīng)錄入這張發(fā)票這樣做可以嗎?
直接用一個(gè)抬頭做下去 分開做 到時(shí)候看實(shí)際盈虧并起來(lái)就好了
老師,我一點(diǎn)都沒(méi)明白你的意思,用一個(gè)抬頭又怎么能分開做呢?
用一個(gè)抬頭不是單獨(dú)的一個(gè)單位嗎?您不是有兩個(gè)抬頭 兩個(gè)銀行嗎 各做各的啊
老師,不是的,他其實(shí)就是一個(gè)媽媽,兩個(gè)兒子就是一個(gè)廠房?jī)蓚€(gè)抬頭公司。
一個(gè)廠房?jī)蓚€(gè)抬頭公司? 兩個(gè)公司是不是單獨(dú)的名字? 老板要兩個(gè)公司合在一起計(jì)算盈虧嗎
然后這兩個(gè)抬頭公司呢其實(shí)就是一個(gè)老板一家的按道理來(lái)說(shuō),他的收入和支出也就是他的利潤(rùn)和盈虧其實(shí)是要合并起來(lái)的
那要求合并的話 您就合并在一起處理 正常兩個(gè)獨(dú)立的公司的話 是應(yīng)該各自核算的? 您雖然是一個(gè)媽媽 兩個(gè)兒子 但是兩個(gè)兒子也應(yīng)該各自核算自己的盈虧 對(duì)不
按道理應(yīng)該是各自做各自的,這樣會(huì)很清楚,然后能夠合并到一起的話就可以看出整體的到底有沒(méi)有虧損或者是盈利 所以我想問(wèn)我是用兩個(gè)兒子各做各的還是把兩個(gè)兒子合并成一個(gè)兒子的財(cái)產(chǎn)去做賬
是用兩個(gè)兒子各做各的 這樣比較清晰 可以單獨(dú)看 也可以合并看
好的。謝謝。
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
老師,我想再問(wèn)一下我為了體現(xiàn)當(dāng)月的費(fèi)用和利潤(rùn)的標(biāo)準(zhǔn) 我計(jì)提了工資,社保 那么請(qǐng)問(wèn)一下,我需要再計(jì)提個(gè)稅嗎 還需要再計(jì)提稅,增值稅和附加稅嗎?
個(gè)人所得稅包含在工資里面的 不需要單獨(dú)計(jì)提 增值稅在確認(rèn)收入的時(shí)候就計(jì)提了 也不需要單獨(dú)計(jì)提 當(dāng)期需要繳納增值稅的話 需要計(jì)提城建稅跟附加稅