您好 借 庫存商品 貸 銀行存款等 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調(diào)增
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
老師 我們有家供應(yīng)商(小規(guī)模納稅人) 貨款我們總計給付了128000 但只讓稅務(wù)局開了10000的專票 剩下的28000我們是否可以讓供應(yīng)商給我們開成普票?
思考題: 供應(yīng)商和廠家都是一般納稅人,稅率13%、供貨商從廠家拿貨 , 廠家給供貨商開100萬的票 ,然后小規(guī)模又從供貨商拿貨,供應(yīng)商也是開100萬的票嗎?如果供貨商也是我們自己的公司,我們怎么開票既符合法規(guī)又最大限度節(jié)稅?
老師,我想問下,是這樣子的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,生產(chǎn)蔬菜的,有自己的基地,也有供應(yīng)商提供的蔬菜,供應(yīng)商沒有辦法給我們提供票,他們給我們找了可以開專票的公司,我們公賬上打款22萬給他們,還私下給了3%的稅點錢,完了之后,他們私下把這二十二萬現(xiàn)金給我們老板娘,這有啥風(fēng)險嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是這樣的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,有自己的基地,但是我們也有從供應(yīng)商那里拿的貨,當(dāng)時是拿了人家的貨,給了錢,貨也賣了,但是人家供應(yīng)商沒有給開發(fā)票,當(dāng)時我們怎么做賬務(wù)處理呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
可以這樣子寫嗎,借預(yù)付賬款貸銀行存款等拿到發(fā)票了,就借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款
這樣賬務(wù)處理可以的哈
這是正常的嗎?因為我們當(dāng)天進(jìn)來就當(dāng)天賣出去了,不存在庫存商品你知道吧
如果當(dāng)天購入后就出售 可以不通過庫存商品科目