你好,這個(gè)要去更正申報(bào)了。
5月匯算清繳用了以前年度損益科目,第三季度申報(bào)的時(shí)候所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致,少了以前年度損益,怎么怎么處理
應(yīng)付職工薪酬里面包括工資和職工福利費(fèi),匯算清繳時(shí)是拿個(gè)稅申報(bào)工資和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對(duì)比,還是和應(yīng)付工資對(duì)比呢?因?yàn)檫@部分福利費(fèi)也沒申報(bào)個(gè)稅,是聚餐和過節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)的和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費(fèi)
計(jì)提的工資,有的員工因?yàn)樯矸葑C錯(cuò)誤申報(bào)不了,導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)少,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我是不是要把差額調(diào)減出來申報(bào)企業(yè)所得稅?
所得稅匯算清繳提示利潤(rùn)總額跟年度會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)總額不一致,因?yàn)槎惤鸶郊佑?jì)提少了,我是按所屬期填寫的
23年個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了兩個(gè)月,跟所得稅匯算清繳金額不一致,怎么處理呢,可以先把匯算清繳報(bào)了嗎
發(fā)票還是小區(qū)的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,有門牌號(hào),可以做員工福利費(fèi)嗎
老師報(bào)考稅務(wù)師,有工作證明,但是沒給交社保,社保證明等是必須傳的資料嗎
老師麻煩問一下進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)多可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問一下,我公司首單出口,都需要做什么備案,還有大概的出口退稅流程
餐飲公司客人在店內(nèi)受傷的醫(yī)療費(fèi)入怎么費(fèi)用
老師,管理咨詢類公司后期新公司法需要實(shí)繳到位嗎
快賬的軟件版本號(hào)和數(shù)據(jù)庫(kù)類型怎么填
老師企業(yè)每年都要進(jìn)行企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整么?
老師,注冊(cè)資本任教制沒到出資日期,但是有債權(quán)債務(wù)糾紛可以采取承擔(dān)責(zé)任嗎
這個(gè)從銷售費(fèi)用明細(xì)賬選取樣本 不怕明細(xì)賬不完整嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金
能直接調(diào)減費(fèi)用嗎
你好,補(bǔ)稅的話,就有滯納金。 這樣直接調(diào)費(fèi)用不規(guī)范
22年23年是都不對(duì),不懂同事是怎么申報(bào)的
你好,你如果想做正規(guī)就去跟蹤申報(bào)。
你如果想做正規(guī)就去更正申報(bào)。
想先不理了,想直接按賬面的做會(huì)算了不懂到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)對(duì)比
你好,有可能會(huì)的,但是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)反正也不是很大。
好的,那先不理了
你好,可以的,可以先這樣。