你好,這個(gè)要去更正申報(bào)了。
5月匯算清繳用了以前年度損益科目,第三季度申報(bào)的時(shí)候所得稅申報(bào)表利潤總額與利潤表利潤總額不一致,少了以前年度損益,怎么怎么處理
應(yīng)付職工薪酬里面包括工資和職工福利費(fèi),匯算清繳時(shí)是拿個(gè)稅申報(bào)工資和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對(duì)比,還是和應(yīng)付工資對(duì)比呢?因?yàn)檫@部分福利費(fèi)也沒申報(bào)個(gè)稅,是聚餐和過節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)的和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費(fèi)
計(jì)提的工資,有的員工因?yàn)樯矸葑C錯(cuò)誤申報(bào)不了,導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)少,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我是不是要把差額調(diào)減出來申報(bào)企業(yè)所得稅?
所得稅匯算清繳提示利潤總額跟年度會(huì)計(jì)報(bào)表利潤總額不一致,因?yàn)槎惤鸶郊佑?jì)提少了,我是按所屬期填寫的
23年個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了兩個(gè)月,跟所得稅匯算清繳金額不一致,怎么處理呢,可以先把匯算清繳報(bào)了嗎
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
那會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金
能直接調(diào)減費(fèi)用嗎
你好,補(bǔ)稅的話,就有滯納金。 這樣直接調(diào)費(fèi)用不規(guī)范
22年23年是都不對(duì),不懂同事是怎么申報(bào)的
你好,你如果想做正規(guī)就去跟蹤申報(bào)。
你如果想做正規(guī)就去更正申報(bào)。
想先不理了,想直接按賬面的做會(huì)算了不懂到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)對(duì)比
你好,有可能會(huì)的,但是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)反正也不是很大。
好的,那先不理了
你好,可以的,可以先這樣。