您好 如果是需要支付的款項 可以把之前掛到其他應(yīng)收款上的數(shù)全部轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款上面
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險呢?
老師,我現(xiàn)在新進的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計匯總數(shù)。給我,我這邊錄入進去,試算不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師,我現(xiàn)在新進的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當(dāng)時打了一筆款給供應(yīng)商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應(yīng)商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當(dāng)于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補什么資料 把我們付的錢轉(zhuǎn)移到建筑工地頭上 建筑公司和供應(yīng)商他們分別做賬要補什么資料
老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當(dāng)時打了一筆款給供應(yīng)商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應(yīng)商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當(dāng)于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補什么資料 把我們付的錢轉(zhuǎn)移到建筑方上 建筑公司和供應(yīng)商他們分別做賬要補什么資料除了補合同以外
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
但是如果全部轉(zhuǎn)的話肯定是超的,可以嗎?
如果都是需要支付的款項 可以的