那個計入營業(yè)外收入,建議項對方索要發(fā)票,不然成本么沒法稅前扣除,對方還是要視同銷售正常交稅,不影響對方的
老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結(jié)款,也沒有票據(jù),當時也沒入庫,前幾個月領(lǐng)取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結(jié)款是100個用完了結(jié)款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結(jié),顧客購買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師,我們最近簽訂一個合同,我們賣了五個產(chǎn)品其他四個有金額單獨有一個金額0元作為贈送,開票的時候也是開五個產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈送給買方,沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場價來算收入呢?
老師好,我們單位作為甲方購買乙方的貨物30萬,付款20萬,余10萬未付款,但已取得30萬進項票,現(xiàn)在問題是乙方欠丙方10萬元,現(xiàn)在乙方要求將余下的10萬元直接打款給丙方,能這樣操作嗎?若是我們甲方直接轉(zhuǎn)賬給丙方的話賬面上無法平賬呀!因為我們甲方與乙方簽訂的合同和發(fā)票是30萬,請問最終我們甲方能不能直接轉(zhuǎn)賬給丙方10萬元?
老師,我想問下 我們公司是商貿(mào)流通企業(yè) 業(yè)務(wù)無非就是買東西 賣東西 但是 一般會存在以下幾個問題 買東西 貨到了發(fā)票未到 然后甲方直接就拿走了 這就導(dǎo)致 我發(fā)票未收到 直接為甲方開具發(fā)票問題 但是我主營業(yè)務(wù)收入是大的 我按照開票數(shù)來記收入 但是體現(xiàn)不了我的負庫存 這樣有問題嗎
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應(yīng)該入帳嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
如果不入賬、會形成賬外資產(chǎn)嗎
只是使用,不銷售就可以不做賬