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老師好,我們單位作為甲方購買乙方的貨物30萬,付款20萬,余10萬未付款,但已取得30萬進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在問題是乙方欠丙方10萬元,現(xiàn)在乙方要求將余下的10萬元直接打款給丙方,能這樣操作嗎?若是我們甲方直接轉(zhuǎn)賬給丙方的話賬面上無法平賬呀!因?yàn)槲覀兗追脚c乙方簽訂的合同和發(fā)票是30萬,請問最終我們甲方能不能直接轉(zhuǎn)賬給丙方10萬元?

2023-03-24 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-24 15:11

你好,可以的,需要出一個(gè)委托書,借應(yīng)付賬款乙貸銀行存款,你單位還是掛著乙公司的就行。

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齊紅老師 解答 2023-03-24 15:11

這個(gè)委托書需要三方蓋章簽字的。

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快賬用戶3633 追問 2023-03-24 15:14

有簽委托協(xié)議書? 三方都蓋章的??

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齊紅老師 解答 2023-03-24 15:16

你好,正常做就行了

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你好,可以的,需要出一個(gè)委托書,借應(yīng)付賬款乙貸銀行存款,你單位還是掛著乙公司的就行。
2023-03-24
如果說是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,股權(quán)轉(zhuǎn)讓本身就是不開發(fā)票的。
2021-12-21
同學(xué)你好 計(jì)提壞賬也是需要調(diào)增的
2020-12-24
您好! 將應(yīng)收賬款—丙公司轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款—乙公司科目下,憑證附上乙丙的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 待乙把貨給甲公司時(shí),做如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款—乙公司 由于對方未開票給你們,貨物銷售出去時(shí),企業(yè)所得稅要將這部分調(diào)增。
2020-12-23
同學(xué)你好 這樣操作可以的 發(fā)票按照實(shí)際業(yè)務(wù)開 開建筑服務(wù)的
2021-08-24
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