你好??梢愿陥?bào)。登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【更正申報(bào)】,選擇對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅年報(bào)。進(jìn)行更正申報(bào)
老師,匯算清繳已上報(bào),去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了,沒(méi)交稅,但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤了,怎么辦呀,我正常更改年報(bào),抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
老師,現(xiàn)在要填社保繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表,繳費(fèi)工資總額怎么填,員工工資高于上一年平均工資,申報(bào)的時(shí)候要求按最低繳費(fèi)基數(shù)交,我如實(shí)填社保這塊會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,個(gè)稅那塊按實(shí)申報(bào)的
匯算清繳問(wèn)題 我已經(jīng)申報(bào)了匯算清繳,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里沒(méi)有填寫(xiě)為員工購(gòu)買(mǎi)社保的相關(guān)費(fèi)用。需要更正申報(bào)嗎?
匯算清繳問(wèn)題,2023年12月計(jì)提當(dāng)12月工資,但是工資分別在2024年1-3月發(fā)放,。(匯繳前全已經(jīng)支付但是個(gè)稅申報(bào)是屬于2024年) 那我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)是怎么樣填報(bào)
匯算清繳問(wèn)題,老師我在填的匯算清繳時(shí)現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)別的都沒(méi)有填錯(cuò) ,但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出這里填錯(cuò)了,如果不修改申報(bào)表可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,企業(yè)所得稅年度匯算的利潤(rùn)總額是不是必須要和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一致?
4月份工資5月份發(fā)放,5月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填的是幾月份的應(yīng)發(fā)工資
目前企業(yè)是小微,如果申請(qǐng)了高新企業(yè),年底的時(shí)候應(yīng)納稅所得額超過(guò)三百萬(wàn),使用了高新的減免政策。是不是前三個(gè)季度因?yàn)樾∥⒄邷p免的所得稅,也需要按照高新企業(yè)的政策調(diào)整過(guò)來(lái)。
請(qǐng)問(wèn)老師,員工犯錯(cuò)受到處罰,罰款直接從工資里扣除。那這個(gè)怎么做賬?
個(gè)稅登不進(jìn)去了,用法人身份登進(jìn)去在手機(jī)上怎么修改密碼跟手機(jī)號(hào)碼
老師,我們公司有政府補(bǔ)助的資金計(jì)入不征稅收入了,購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備計(jì)提折舊以后等匯算清繳的時(shí)候折舊再增,這個(gè)表該如何填寫(xiě)
有請(qǐng)假條加班單嗎老師
我們有A和B兩個(gè)公司,B公司代A公司收付款,C公司借款給B公司,實(shí)際用于A公司,我在做A公司帳務(wù)時(shí)如何處理
老師你好,我想問(wèn)一下210這個(gè)題答案里面的股權(quán)現(xiàn)金流量是怎么計(jì)算的,看不懂?
小微企業(yè)和個(gè)人所得稅之間有什么關(guān)系嗎。 舉個(gè)例子:某會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙或者特殊普通合伙),這種只有交個(gè)人所得稅,但是我看天眼查看到一些合伙制企業(yè)是小微企業(yè)。我主要的問(wèn)題是:小微企業(yè)應(yīng)該只試用于有限責(zé)任公司吧,那種個(gè)體工商戶(hù),合伙制企業(yè)應(yīng)該不適用吧