對的是的,需要修改的
匯算清繳申報(bào)的時(shí)候 ,我以為是只填需要調(diào)整的科目,不對嗎?職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)這兩個(gè)不需要調(diào)整,所以我沒填。
老師,我23年我計(jì)提了社保,但是一直沒有發(fā)放,匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬支出及納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的社保費(fèi)用支出要填寫嗎
匯算清繳問題 我已經(jīng)申報(bào)了匯算清繳,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里沒有填寫為員工購買社保的相關(guān)費(fèi)用。需要更正申報(bào)嗎?
匯算清繳A005050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)問題、 公司支付工資并申報(bào)個(gè)稅金額都是27,521.69 給員工支付福利費(fèi)(月餅)有7020。但是為什么現(xiàn)在我填報(bào)有問題?
匯算清繳問題,2023年12月計(jì)提當(dāng)12月工資,但是工資分別在2024年1-3月發(fā)放,。(匯繳前全已經(jīng)支付但是個(gè)稅申報(bào)是屬于2024年) 那我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)是怎么樣填報(bào)
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
五、各類基本社會(huì)保障性繳款 我是在這里填寫2023年全度公司為公司交付的社保費(fèi)用嗎?
銀行對的是的企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分。