你好!匯算清繳前實(shí)際發(fā)放不產(chǎn)生稅會差額
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)嗎?但是我2022年1月補(bǔ)計(jì)提了2021年12月的5萬工資,在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個(gè)5萬?
2023年計(jì)提20萬的工資,實(shí)際2023年支付了10萬,另外10萬是在2024年1月支付,當(dāng)時(shí)2023年個(gè)稅系統(tǒng)只報(bào)了10萬工資,1月份支付的10萬我2月份報(bào)個(gè)稅,那我如果匯算清繳職工薪酬那個(gè)表填20萬,不就是個(gè)稅系統(tǒng)與所得稅匯算不一致嗎
企業(yè)所得稅匯算時(shí),職工工資全年提取12000元,但是2023年全年只發(fā)了11000元的工資,剩余2023年12月份提取的工資1000元是在2024年1月份發(fā)放的,那么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中1.賬載金額填多少?2.實(shí)際發(fā)生額填多少?3.稅收金額填多少?
匯算清繳問題 我已經(jīng)申報(bào)了匯算清繳,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里沒有填寫為員工購買社保的相關(guān)費(fèi)用。需要更正申報(bào)嗎?
匯算清繳A005050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)問題、 公司支付工資并申報(bào)個(gè)稅金額都是27,521.69 給員工支付福利費(fèi)(月餅)有7020。但是為什么現(xiàn)在我填報(bào)有問題?
老師請教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒有立項(xiàng)
老師,我們公司車間買了臺洗地機(jī),買了一臺冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢企業(yè)所得稅申報(bào)了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
那我填報(bào)時(shí)全都按帳上的資料填就可以,而不是需要按個(gè)稅申報(bào)來填了?
你好!個(gè)稅不是按計(jì)提的申報(bào)的?