您好,不是的,這里有稅會差異的,不一樣,比如有招待費(fèi)調(diào)增,研發(fā)費(fèi)用加計的調(diào)減
老師你好,請問企業(yè)所得稅的實(shí)際利潤與財務(wù)報表的凈利潤必須要一致嗎?還是跟財務(wù)報表的利潤總額一致再減去所得稅費(fèi)用?比如企業(yè)所得稅實(shí)際利潤是5200,實(shí)際已繳納所得稅額是200,那我的利潤表上的凈利潤是填5200還是5000呢?謝謝!
老師,您好!我想請教一下,年度利潤表的利潤總額是不是要等于稅務(wù)申報的最后一個季度的所得稅申報表的利潤總額?然后年度匯算清繳的利潤總額并不等于財務(wù)報表的利潤總額對吧?
企業(yè)所得稅季度申報表利潤總額跟財務(wù)報表利潤總額不一致如何寫情況說明 是需要調(diào)整財務(wù)報表的利潤總額因?yàn)橛嬎闶韬?/p>
老師,財務(wù)報表是不是必須要和企業(yè)所得稅的申報表利潤總額一致?
老師企業(yè)所得稅年報中的利潤總額和財務(wù)報表中的利潤總額不一致我該怎么調(diào)整啊
題目說應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額的是。這里考慮的是直接法,它直接是收入總額減去4個項(xiàng)目減去不征稅收入減去免稅收入減去各項(xiàng)扣除,減去以前年度虧損 得到應(yīng)納稅所得額。根據(jù)資料1的條件Abd咋都記住了應(yīng)納稅所得額,這是考慮了哪個變量計進(jìn)去的?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問正本提單一般是誰出具,應(yīng)該怎么遞交
老師好,我們第一次裝修的長期待攤沒有攤完,就已經(jīng)第二次重裝了,這我前面的待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)完不。
小規(guī)模,簡易計稅跨區(qū)域項(xiàng)目,開普票1%,10萬以內(nèi)的,也是免增值稅的吧?需要跨區(qū)域報告嗎?需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?3個問題麻煩老師逐一解答下,謝謝!
公司貸款利息開了專票能抵扣嗎?
應(yīng)付賬款100實(shí)際支付80
公戶收到個人轉(zhuǎn)款,需要開票給公司怎么處理,不要發(fā)票怎么處理
忘做3月個稅申報了,請問現(xiàn)在怎么補(bǔ)報呢
老師,購入1000塊錢的熱水器,和3500塊錢的冰箱,同一個供應(yīng)商那里,一起買的 這2個必須要計入固定資產(chǎn)嗎
老師,分公司非獨(dú)立核算,分公司收入超500萬,由小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,總公司沒達(dá)到不用升為一般納稅人嘛
您說的這些是在主表利潤總額下面有調(diào)整,我現(xiàn)在有一個問題,是捐贈,賬面處理錯誤導(dǎo)致賬面體現(xiàn)的是9萬,但是實(shí)際才捐贈了7萬,我填完了捐贈的附表,導(dǎo)致現(xiàn)在主表利潤總額那欄和財報利潤總額不一致,差異2萬,可以不?
您好,不可以,分錄錯誤我們在25年調(diào)整時,損益科目用以前年度損益調(diào)整,這個金額是影響24年報表數(shù)據(jù)的,要更正24年年報的,也就是24年負(fù)債表和利潤表是要修正的
意思是25年更正賬務(wù),再更正24年財報和第四季度企業(yè)所得稅報表
您好,是的,損益科目 一定要用? 以前年度損益調(diào)整, 能直接用損益科目哦
謝謝老師
老師,還有一個問題,要是更正財報,我24年沒有調(diào)整咋個更正
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!