匯算清繳的更正之后,第一季度的你看下,你能修改吧,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,預(yù)繳22年一季度所得稅,我已經(jīng)填報(bào)了匯算清繳得情況下,為什么彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄只有21年以前得虧損數(shù)額,而沒(méi)有21年得數(shù)據(jù)呀? 我沒(méi)申報(bào)匯算清繳得時(shí)候,這一欄數(shù)據(jù)是0,也就是21年之前得數(shù)據(jù)也沒(méi)有。 這是什么情況呢
老師,匯算清繳已上報(bào),去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了,沒(méi)交稅,但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤了,怎么辦呀,我正常更改年報(bào),抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
老師:審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,上交了,但是我發(fā)現(xiàn)匯算清繳的企業(yè)所得稅沒(méi)有稅前抵扣,我已經(jīng)做了更改補(bǔ)繳稅款了,那么2022年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候要做更改
老師你好!我想更正去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表我知道如何更正,但是那個(gè)聽就企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也要更改,我就改了一個(gè)預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)不對(duì),那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報(bào)表,我沒(méi)有做個(gè)匯算清繳,目前就是做小規(guī)模的做賬報(bào)稅
老師,我原來(lái)一直出納,沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì),現(xiàn)在剛接手一個(gè)商貿(mào)公司會(huì)計(jì),做賬一點(diǎn)不自信,生怕自己做錯(cuò),就按原會(huì)計(jì)怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對(duì)不對(duì),每個(gè)科目也有核驗(yàn),但是還是沒(méi)底
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面試時(shí)遇到問(wèn),公司 財(cái)報(bào) 構(gòu)成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計(jì)提盈余公積的話,那么凈利潤(rùn)就直接等于未分配利潤(rùn)了對(duì)吧
老師好,問(wèn)下個(gè)體戶定額征收的,然后還需要下載個(gè)人所得稅報(bào)年度的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
老師,購(gòu)買固定資產(chǎn),單價(jià)超過(guò)5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費(fèi)用 138.88 貸:累計(jì)折舊 138.88 這樣對(duì)不對(duì)
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計(jì)提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費(fèi)用 貸折舊嗎? 還是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)過(guò)度?
請(qǐng)問(wèn)29期校長(zhǎng)課里教工業(yè)實(shí)操嗎?
老師 建筑工程上買的商務(wù)用車40萬(wàn)放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費(fèi)用 還是工程施工里面