是的,合計(jì)在105000納稅調(diào)整
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)只在管理費(fèi)用下面有,,我可以把銷售費(fèi)用下面設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?這樣到時(shí)匯算清繳時(shí)把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的加一起看是否超過扣除比例?
我們公司招待費(fèi)一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計(jì)入了管理費(fèi)用-招待費(fèi),如果是銷售部門就計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi),那我在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),是管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用中的兩個(gè)招待費(fèi)之和嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)按部門分別計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這兩個(gè)科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)相加,然后去按比例算扣除多少吧?
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要把銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部加一起填入A105000納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
老師,請(qǐng)問一下 一般納稅人 匯算清繳的時(shí)候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出, 是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里面的招待費(fèi)相加?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師