現(xiàn)在不用軟件做賬,可以的
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下之前企業(yè)是手工做賬,后面用軟件做賬,之前企業(yè)會(huì)計(jì)把手工做的賬在財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行了登記,今發(fā)現(xiàn)有一筆賬手工做賬的時(shí)候有,但是軟件里面沒(méi)有登記,現(xiàn)在導(dǎo)致預(yù)付賬款金額不對(duì),如果現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
新開(kāi)的化妝品公司,要用財(cái)務(wù)軟件做賬嗎?沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件怎么做賬,用什么可以做賬報(bào)稅
老師,做賬軟件出現(xiàn)問(wèn)題了,現(xiàn)在按原賬本重做,銀行存款退匯之前做的是反分錄,重新做的做了紅沖,這對(duì)申報(bào)表有沒(méi)有什么影響
公司是一般納稅人,現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù) ,之前有軟件做賬,現(xiàn)在不用軟件做賬 可以嗎 有什么影響
你好,a公司5月底之前用的財(cái)務(wù)軟件是億企,億企軟件于5月底到期,就不續(xù)費(fèi)了,a公司在5月底之前,在億企軟件里只導(dǎo)出了4月科目余額表和所有科目的明細(xì)賬,而沒(méi)有導(dǎo)出賬套備份文件【對(duì)以后會(huì)不會(huì)有影響?】,那么6月開(kāi)始在另一個(gè)財(cái)務(wù)軟件里錄入期初余額
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢,分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)這財(cái)務(wù)報(bào)表,我們需要做營(yíng)業(yè)收入500萬(wàn)交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬(wàn),凈利潤(rùn)一般多少
如果以后公司注銷 有影響嗎 現(xiàn)在公司有一個(gè)人上著保險(xiǎn), 需要手工做賬?
如果以后公司注銷 ,沒(méi)有影響,需要手工做賬