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老師,做賬軟件出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在按原賬本重做,銀行存款退匯之前做的是反分錄,重新做的做了紅沖,這對申報表有沒有什么影響

2023-10-08 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 17:41

你好,你是在之前的賬務(wù)處理里面修改的嗎?那你看一下報表有影響吧。

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齊紅老師 解答 2023-10-08 17:41

申報給稅務(wù)局的和你章上的需要是一樣的。

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 19:30

好的,還有啊老師,就是21年12月的科目匯總表多了個所得稅費(fèi)用,但是我不知道這筆分錄怎么做的了,您能幫忙看一下么

好的,還有啊老師,就是21年12月的科目匯總表多了個所得稅費(fèi)用,但是我不知道這筆分錄怎么做的了,您能幫忙看一下么
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齊紅老師 解答 2023-10-08 19:31

所得稅費(fèi)用,你去看一下你交了多少所得稅,借所得稅費(fèi)用代應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 19:32

就是不知道了,能從這個匯總表看一下分錄怎么做的么

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齊紅老師 解答 2023-10-08 19:34

這個里面看不出來 看出來就不需要這么做的 年累計利潤總額-彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前季度預(yù)繳 套公式

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 19:38

下面有個所得稅費(fèi)用借方-94738.58,應(yīng)該就是這個數(shù)據(jù)吧

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齊紅老師 解答 2023-10-08 19:46

這個是紅沖計提的

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 19:58

老師,這個是原帳套里的科目匯總表,這筆所得稅費(fèi)用應(yīng)該是后面處理的,沒有回復(fù)過來,這是我現(xiàn)在回復(fù)的帳套里的同期表,兩個表對比一下要怎么處理才能和第一張的表里的數(shù)據(jù)一樣呢

老師,這個是原帳套里的科目匯總表,這筆所得稅費(fèi)用應(yīng)該是后面處理的,沒有回復(fù)過來,這是我現(xiàn)在回復(fù)的帳套里的同期表,兩個表對比一下要怎么處理才能和第一張的表里的數(shù)據(jù)一樣呢
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齊紅老師 解答 2023-10-08 20:04

你看一下你的企業(yè)所得稅應(yīng)繳稅費(fèi),這個有余額沒有?

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 20:23

沒有老師

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齊紅老師 解答 2023-10-08 20:26

沒有余額你就不要再管了,你再做的話,他不就有余額了,就不對了,沒有余額這個是正確的呀。

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齊紅老師 解答 2023-10-08 20:26

當(dāng)你不知道這個業(yè)務(wù)是不是正確,那你換另一種方法思維推理一下不就行了?

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 20:26

老師,你看一下第一張圖的本年利潤的借方是第二張圖的借方加所得稅費(fèi)用的金額得到的數(shù)據(jù),是不是和這個有關(guān)啊

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 20:28

不行啊老師,如果不管他的話,本年利潤的金額和利潤分配的余額有影響了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 20:29

是 所得稅費(fèi)用影響本年利潤

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 20:38

圖一和圖二對比,但是它所得稅的借貸都是負(fù)數(shù),又影響了本年利潤,從圖二到圖一的話這筆分錄會應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-10-08 20:44

你好,你的應(yīng)交稅費(fèi)怎么沒有變化?你所得稅怎么做的?看像你所得稅費(fèi)用不一樣,但是你的應(yīng)交稅費(fèi)又是一樣的。

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 21:06

老師,看見了,是20年四季度的,在21年1月份做的,這筆分錄應(yīng)該是錯的,你看按照第一張匯總表的情況應(yīng)該怎么處理分錄?

老師,看見了,是20年四季度的,在21年1月份做的,這筆分錄應(yīng)該是錯的,你看按照第一張匯總表的情況應(yīng)該怎么處理分錄?
老師,看見了,是20年四季度的,在21年1月份做的,這筆分錄應(yīng)該是錯的,你看按照第一張匯總表的情況應(yīng)該怎么處理分錄?
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齊紅老師 解答 2023-10-08 21:12

你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則跨年可以這么做的

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快賬用戶4302 追問 2023-10-08 21:14

我們是企業(yè)會計準(zhǔn)則,按圖一的科目匯總表來看應(yīng)該是沖了1月份的這筆分錄,然后做了借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),老師你看一下分錄是不是這么做?如果不是又應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-10-08 21:24

做的更不對。借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)

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你好,你是在之前的賬務(wù)處理里面修改的嗎?那你看一下報表有影響吧。
2023-10-08
你好? ?你這個發(fā)票 跨年了? 這個發(fā)票 和你的暫估費(fèi)用的金額一致嗎??
2021-06-02
借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交水費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-07-07
您好,首先要確認(rèn)這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅還能勾選到么,賬務(wù)處理倒好辦的
2023-03-06
之前收到的投資款,你們是怎么做的?借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?
2021-11-18
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