你好,你是在之前的賬務(wù)處理里面修改的嗎?那你看一下報表有影響吧。
以前年度已經(jīng)做了實(shí)收資本,但是匯款時沒寫投資款,現(xiàn)在做驗(yàn)資報告,沒有投資款不行,所以股東重新打款過來,問重新收到這筆款賬務(wù)處理怎么做?可以直接實(shí)收資本轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎?在以前年度已經(jīng)申報的匯算清繳和工商年報會有什么影響嗎?
老師,有筆16年的帳,對方多開了發(fā)票15萬,我們做了現(xiàn)金付清了,16年賬平了。現(xiàn)在要把筆分錄沖出來,重新做,做成應(yīng)付賬款,那賬上是不是現(xiàn)金多出來,那這個多的15萬現(xiàn)金是個什么說法呢,這筆錢要怎么弄,存銀行嗎
就是一個對方開的一個物業(yè)管理費(fèi)專票,本來開紅字信息表沖紅了,后來又去稅務(wù)局辦了重新轉(zhuǎn)入,但是這筆重新轉(zhuǎn)入的賬分錄一直沒做,之前什么也沒做,請問現(xiàn)在怎么做分錄補(bǔ)上這個留底的1269.09的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,做賬軟件出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在按原賬本重做,銀行存款退匯之前做的是反分錄,重新做的做了紅沖,這對申報表有沒有什么影響
老師,之前用現(xiàn)金付款了,后又公對公付款,現(xiàn)現(xiàn)金退回,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?之前是借:庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么處理?需要做相反的分錄重回嗎?
老師您好,我申請出口退稅時,需要填寫匯率管理,請問我8月出口是以人民幣結(jié)算的,我天的幣種是人民幣嗎?然后匯率100對嗎?還是填1? 匯率單位是100,
老師,請問公司裝修花了15萬,需要計入長期待攤費(fèi)用每月攤銷嘛?可不可以一次性計入管理費(fèi)用
請問老師,一般納稅人小微企業(yè)在日常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的獲取中為什么總要給開票方支付稅點(diǎn),這個稅點(diǎn)最終以什么方式回來?還是說純虧?
老師,小規(guī)模銷售達(dá)500萬轉(zhuǎn)一般納稅人,如9月總銷480萬,那申請10月轉(zhuǎn)一般納稅人也是可以的吧?
老師 7月買了個水泵4200 我做的分錄是借固定資產(chǎn)3716.81 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅款 483.19 貸銀行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新買了一個水泵跟上次型號不一樣,這個7月份的哪個購買水泵怎么沖分錄?
50萬的實(shí)收資本13萬原股東賣給新股東,然后新股東給公司打款13萬,怎么沖50萬啊,如何入賬,是不是缺什么
老師,之前出庫給客戶的產(chǎn)品,因某種原因不再收歌,我司領(lǐng)導(dǎo)己簽字,也沒有給客戶開發(fā)票,這種情況賬務(wù)怎么處理更合理
50萬實(shí)繳,13萬轉(zhuǎn)讓,賬上如何入賬,現(xiàn)在有13萬的銀行入賬
收到裝修發(fā)票,包工包料的,發(fā)票內(nèi)容有門,窗,刷墻之類的如何入賬
我這里有一家小規(guī)模公司:4月、5月份的庫存商品忘記入賬了,現(xiàn)在我可以反結(jié)賬,再重新入這個庫存的嗎?有影響的嗎?第二季度已經(jīng)報稅了。
申報給稅務(wù)局的和你章上的需要是一樣的。
好的,還有啊老師,就是21年12月的科目匯總表多了個所得稅費(fèi)用,但是我不知道這筆分錄怎么做的了,您能幫忙看一下么
所得稅費(fèi)用,你去看一下你交了多少所得稅,借所得稅費(fèi)用代應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。
就是不知道了,能從這個匯總表看一下分錄怎么做的么
這個里面看不出來 看出來就不需要這么做的 年累計利潤總額-彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前季度預(yù)繳 套公式
下面有個所得稅費(fèi)用借方-94738.58,應(yīng)該就是這個數(shù)據(jù)吧
這個是紅沖計提的
老師,這個是原帳套里的科目匯總表,這筆所得稅費(fèi)用應(yīng)該是后面處理的,沒有回復(fù)過來,這是我現(xiàn)在回復(fù)的帳套里的同期表,兩個表對比一下要怎么處理才能和第一張的表里的數(shù)據(jù)一樣呢
你看一下你的企業(yè)所得稅應(yīng)繳稅費(fèi),這個有余額沒有?
沒有老師
沒有余額你就不要再管了,你再做的話,他不就有余額了,就不對了,沒有余額這個是正確的呀。
當(dāng)你不知道這個業(yè)務(wù)是不是正確,那你換另一種方法思維推理一下不就行了?
老師,你看一下第一張圖的本年利潤的借方是第二張圖的借方加所得稅費(fèi)用的金額得到的數(shù)據(jù),是不是和這個有關(guān)啊
不行啊老師,如果不管他的話,本年利潤的金額和利潤分配的余額有影響了
是 所得稅費(fèi)用影響本年利潤
圖一和圖二對比,但是它所得稅的借貸都是負(fù)數(shù),又影響了本年利潤,從圖二到圖一的話這筆分錄會應(yīng)該怎么做呢
你好,你的應(yīng)交稅費(fèi)怎么沒有變化?你所得稅怎么做的?看像你所得稅費(fèi)用不一樣,但是你的應(yīng)交稅費(fèi)又是一樣的。
老師,看見了,是20年四季度的,在21年1月份做的,這筆分錄應(yīng)該是錯的,你看按照第一張匯總表的情況應(yīng)該怎么處理分錄?
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則跨年可以這么做的
我們是企業(yè)會計準(zhǔn)則,按圖一的科目匯總表來看應(yīng)該是沖了1月份的這筆分錄,然后做了借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),老師你看一下分錄是不是這么做?如果不是又應(yīng)該怎么做呢
做的更不對。借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)