你好對(duì)的 是這么做的
老師 。您那邊了解稅務(wù)年度匯算填寫(xiě)高新年報(bào)我A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表
公司2021年11月才發(fā)高新技術(shù)企業(yè)資格證書(shū),那申報(bào)2021年度匯算清繳時(shí),要填高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表嗎
公司是2018年7月取得高新技術(shù)企業(yè)資格的,那么在2022年5月申報(bào)2021年度匯算清繳時(shí)需要填報(bào)《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》嗎
老師你好,我公司去年申請(qǐng)的高新企業(yè),但是在今年才發(fā)證,在做去年匯算時(shí)要填表高新技術(shù)優(yōu)惠表嗎
你好,老師,我們?nèi)ツ暾J(rèn)定下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那么年度匯算清繳表里面的高新優(yōu)惠明細(xì)表必填嗎?
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
去年是申請(qǐng)中,那么沒(méi)有填這個(gè)表,只是填寫(xiě)了研發(fā)加計(jì)扣除那個(gè)表
24年認(rèn)定下來(lái)了需要填寫(xiě) 不一樣
那收入那里怎么填寫(xiě)呀,我們賬上沒(méi)有單獨(dú)的這個(gè)產(chǎn)品的收入,都費(fèi)用化了呀
不能吧 高新認(rèn)定里面有規(guī)定 近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%;
我們是去年12月份認(rèn)定下來(lái)的,最后的研究成果是全部費(fèi)用化的
你好,那你填寫(xiě)0,按照實(shí)際來(lái)填寫(xiě)。
那我25年需要有高新產(chǎn)品收入嗎
需要有 24年也得有才對(duì)