同學(xué),你好 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷(xiāo)項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄
就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷(xiāo)項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開(kāi)錯(cuò)的,忘記作廢了,而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒(méi)有,6月才紅沖的
請(qǐng)問(wèn)大家,安保行業(yè)差額征稅,現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開(kāi)票,增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分,那賬上收入是以收款金額為收入嗎,這樣得話(huà)所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了,然后相對(duì)應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用,且不是對(duì)應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎,原始憑證怎么做比較合理呢
老師,比如差額征稅全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
老師,比如差額征稅全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
銷(xiāo)售酒類(lèi),開(kāi)票可以不寫(xiě)單位和單價(jià)嗎?
老師,我們企業(yè)是房地產(chǎn)租賃行業(yè),收到的中介服務(wù)費(fèi)增票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
社保新規(guī),強(qiáng)制上社保,現(xiàn)在我們公司的人員是工資拆分開(kāi)在兩家公司發(fā)放工資,一家公司上社保,這個(gè)情況有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,員工8月份離職,8月份的時(shí)候未及時(shí)辦理停交社保導(dǎo)致9月份才辦理按照社保新規(guī)當(dāng)月離職當(dāng)月社保也要繳納,公司跟員工協(xié)商可以在8月份工資里扣除9月份全部社保費(fèi)用700元(比如原來(lái)是個(gè)人承擔(dān)200元,公司承擔(dān)500元),現(xiàn)在我要申報(bào)8月屬期的個(gè)稅這個(gè)員工9月的社保費(fèi)用(即700元)要在個(gè)稅這里體現(xiàn)嗎?
老師,原產(chǎn)地證明書(shū)在哪里辦理的
員工在上班期間被人打傷了,住院醫(yī)療費(fèi)怎么做賬?
老師您好,公司廠房出租后按12%交了房產(chǎn)稅后還要不要交沒(méi)有出租時(shí)每年十月份申報(bào)的房產(chǎn)稅,
老師 收到銀行開(kāi)具的貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,政策麻煩給一下,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)如果物業(yè)公司代收電費(fèi),可以讓對(duì)方打款過(guò)來(lái)備注服務(wù)費(fèi),然后開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嘛?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的免稅發(fā)票占用季度30萬(wàn)的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開(kāi)了20萬(wàn),免稅的發(fā)票開(kāi)了15萬(wàn),要交那百分之一稅率的增值稅嗎?