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老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認(rèn)銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認(rèn)的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬

2025-04-22 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-22 15:06

同學(xué),你好 差額計入營業(yè)外收入

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同學(xué),你好 那這個500的進(jìn)項發(fā)票有取得嗎??
2025-04-22
同學(xué),你好 差額計入營業(yè)外收入
2025-04-22
建筑勞務(wù)的是的 舉個例子收入價稅合計100 成本價稅合計80 借應(yīng)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100÷1.03 應(yīng)交稅費簡易計稅,100÷1.03×3% 借主營業(yè)務(wù)成本80÷1.03 應(yīng)交稅費簡易計稅,80÷1.03×3% 貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等 然后你繳納增值稅的時候是應(yīng)交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
2025-04-22
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?? (2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅?
2021-08-05
?你好? ? ?你這個200多留抵是怎么來的;? 你本身應(yīng)交多少 稅費。 多繳納的200 是可以抵減的; 你? 5月之前的稅費是平的嗎?
2021-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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