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請問大家,安保行業(yè)差額征稅,現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開票,增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分,那賬上收入是以收款金額為收入嗎,這樣得話所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了,然后相對應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用,且不是對應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎,原始憑證怎么做比較合理呢

2023-03-30 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 16:00

你開發(fā)票是開的差額發(fā)票嗎?就是在備注里面有一個(gè)備注差額,如果是的話,你賬上確認(rèn)收入是按照差額之前的 然后增值稅銷售額里面是差額之后的銷售額,這個(gè)不一致可以沒有關(guān)系的,因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅是差額之前的營業(yè)收入 分配的,你開發(fā)票之前就得分配好了。

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你開發(fā)票是開的差額發(fā)票嗎?就是在備注里面有一個(gè)備注差額,如果是的話,你賬上確認(rèn)收入是按照差額之前的 然后增值稅銷售額里面是差額之后的銷售額,這個(gè)不一致可以沒有關(guān)系的,因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅是差額之前的營業(yè)收入 分配的,你開發(fā)票之前就得分配好了。
2023-03-30
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報(bào)的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營業(yè)收入 減去營業(yè)成本來體現(xiàn)的 ;分別去寫哈? ?
2023-03-16
同學(xué)您好,這種情況是屬于正常的現(xiàn)象,能解釋得通即可。增值稅申報(bào)表是開了發(fā)票就要確認(rèn)收入了,但我們平常做賬是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來做,這一種情況也會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致的,只要我們能合理解釋,就可以哈。
2024-06-04
差額納稅的話申報(bào)的時(shí)候填寫的是附表三的
2021-08-06
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 2.可以的
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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