你說的是開到3%的發(fā)票,然后報稅的時候沒有超過月度10萬季度30萬,然后免稅的這個是吧?那這樣的話就把你開始做的應交稅費-應交增值稅這個科目,轉到營業(yè)外收入去就可以了。
老師,今天的免增值稅,政策,怎么理解呢? 這樣理解對嗎? 只適用于小規(guī)模納稅人 1、2022年4月1日前,小規(guī)模納稅人依舊享受45萬普票免征增值稅,1%增值稅稅率。 2、2022年4月1日后,小規(guī)模納稅人增值稅恢復3%稅率。開票時需選擇3%稅率。 ①開具普票時,取消45萬限制,全額免征增值稅。 ②開具專票時,需按照3%繳納增值稅。
22年7月份開了免稅發(fā)票163991元(小規(guī)模開票已經超500萬當期應該屬一般納稅人但未及時變更),23年3月份被稅務稽查要求重新開局帶稅率的增值稅發(fā)票,補錄修正了22年7月份無票收入報表這種怎么做賬務處理
老師 我們是小規(guī)模納稅人 一個季度開增值稅專票和普票共29.5萬 有普票0.5萬是免增值稅的 那免增值稅要怎么做分錄。因為當時每個月都有做增值稅分錄 。但在季度尾時 就有減增值稅 現在怎么調這個分錄
老師,22年小規(guī)模開發(fā)票專票3%,但是當時走的免稅政策,關于賬務處理增值稅這個會計分錄怎么做,怎么記賬
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數據)?期末余額是不是截至2025年9.30日的數據
24年開給客戶116萬,現在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現在要調整回去年,要怎么做賬?
老師,但是還有一個情況,當時我做賬的時候小規(guī)模納稅人,這一塊也沒轉出,而且是2年前了,現在變更成一般納稅人了,這個怎么調賬,在這樣轉出來的話對現在公司賬目有影響嗎,該怎么做合適
老師,剛才說錯了,當時我們是小規(guī)模納稅人開的專票3%,按照減免的沒有交稅
22年的時候
你說的按照減免的沒有交稅,就是你開了專票,但是實際上也是給你免了稅嘛,沒有讓你交稅嘛,對吧?那也是那樣操作。
那是以前年度的,但也只有那么調了呀。那就是借應交稅費,應交增值稅。因為是以前年度的貸的話就不做營業(yè)外收入了,就做以前年度損益調
借:應交稅費-應交增值稅,貸:以前年度損益調整。