您好,這么做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.5 貸營業(yè)外收入0.5
我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度有30萬的額度免增值稅,那我開了15萬的普票,在稅務(wù)上代開了12萬的專票,開的專票當(dāng)時(shí)就交了增值稅,請(qǐng)問這個(gè)交了的稅要退不?
老師,小規(guī)模這個(gè)月開普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因?yàn)榧径葲]超45萬,免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因?yàn)闆]有超過30萬,報(bào)稅的時(shí)候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現(xiàn)在申報(bào)增值稅。請(qǐng)問要66W這一部分的增值稅還是兩個(gè)季度的增值稅都要繳納?
老師您好,請(qǐng)問一下:我公司是小規(guī)模納稅人,每季度的增值稅開票不超過30萬,是免征增值稅的,那這個(gè)增值稅分錄應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里呀?會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
老師,對(duì)方公司已注銷,未支付對(duì)方的往來款怎么處理啊
無票支出的辦公費(fèi)用,款項(xiàng)已付,是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款
老師,員工的個(gè)稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請(qǐng)問做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開票的時(shí)候遇到這個(gè),請(qǐng)問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營, 那投入額按暫估的算嗎?