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老師您好,我給員工發(fā)完工資后,第二個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)有個稅產生了,我現(xiàn)在返過去結賬要把之前做了工資表的分錄改一下,然后把未扣下的個稅金額重新做賬,但是我不知道這個分錄應該怎么做,麻煩老師指導下,謝謝

2025-04-15 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-15 11:22

你就是補一個計提個稅的分錄就可以 借應對職工薪酬 貸其他應付款-個人所得稅

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快賬用戶6142 追問 2025-04-15 11:43

老師,能這么做嗎, 就是這個個稅已經交掉了,我想下次發(fā)工資的時候在扣下

老師,能這么做嗎, 就是這個個稅已經交掉了,我想下次發(fā)工資的時候在扣下
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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:44

可以的餓,下次計提也可以的

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快賬用戶6142 追問 2025-04-15 11:47

我計提的時候就做借應付職工薪酬,貸其他應付款個人所得稅,但是老師我沒明白分錄為啥要這么做

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:48

個人部分沖減工資啊

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快賬用戶6142 追問 2025-04-15 11:48

但是這樣我的其他應付款個人所得稅科目余額表不就一直有余額嗎,賬不平

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:51

借應付貸應交稅費-個人所得稅 借應交個人所得稅貸銀行 說錯了,看成個人社保部分

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快賬用戶6142 追問 2025-04-15 11:54

是的,我是按您發(fā)的最后的這個分錄已經做了,這樣做是企業(yè)已經承擔了,但是我現(xiàn)在想做的是想在下次發(fā)工資的時候把這些個稅扣下,這筆分錄應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:55

企業(yè)承擔了你還計提啥?計提就掛賬了

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快賬用戶6142 追問 2025-04-15 11:55

但是我還要扣下呢

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快賬用戶6142 追問 2025-04-15 11:55

就是我下個月發(fā)工資的時候要扣下

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:57

那你繳納是先在應交稅費-個人所得稅借方掛賬,然后下月補提在貸方才對啊

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你就是補一個計提個稅的分錄就可以 借應對職工薪酬 貸其他應付款-個人所得稅
2025-04-15
同學你好 8月發(fā)工資做應付職工薪酬 九月收回 直接原分錄負數紅沖就行了
2020-10-15
你好,基礎工作你已經做的差不多了,剩下的就是把成本費用進行分攤。產品相對單一,又沒有期末在產品,那么全部的成本費用都計入這個產品中去。直接材料直接人工計入生產成本。借:生產成本,貸:原材料、應付職工薪酬。然后入庫,借:庫存商品,貸:生產成本。
2020-08-08
填寫完了就可以了,按照填寫完的結轉就可以了
2020-08-10
你好,基礎工作你已經做的差不多了,剩下的就是把成本費用進行分攤。產品相對單一,又沒有期末在產品,那么全部的成本費用都計入這個產品中去。直接材料直接人工計入生產成本。借:生產成本,貸:原材料、應付職工薪酬。然后入庫,借:庫存商品,貸:生產成本。
2020-08-08
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