你就是補一個計提個稅的分錄就可以 借應對職工薪酬 貸其他應付款-個人所得稅
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產人員的工資做成生產成本 現(xiàn)在月底了要結轉生產成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 謝謝了
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產人員的工資做成生產成本 現(xiàn)在月底了要結轉生產成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產人員的工資做成生產成本 現(xiàn)在月底了要結轉生產成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師您好,我們公司現(xiàn)在申報個稅,這個月把法人的工資轉過來了,之前法人在另外一家公司申報個稅,現(xiàn)在是法人申報個人的時候達不到繳納稅費的標準,也就是不產生稅款,但是購買了社保也沒有從另外一個公司轉過來,但是實際我做工資表的時候社保這一欄顯示了,而且我發(fā)放的時候扣除了,老師,這種的我現(xiàn)在怎么做分錄呢,麻煩您說下,謝謝老師。
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進項稅額怎么處理,我現(xiàn)在做8月份的賬,但是這個進賬我已經認證了也抵扣,現(xiàn)在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發(fā)一下。謝謝
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想匯算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結轉。導致項目支出累計結轉多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經做了決算入了固定資產,但項目支出結轉還有數據,怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
老師,能這么做嗎, 就是這個個稅已經交掉了,我想下次發(fā)工資的時候在扣下
可以的餓,下次計提也可以的
我計提的時候就做借應付職工薪酬,貸其他應付款個人所得稅,但是老師我沒明白分錄為啥要這么做
個人部分沖減工資啊
但是這樣我的其他應付款個人所得稅科目余額表不就一直有余額嗎,賬不平
借應付貸應交稅費-個人所得稅 借應交個人所得稅貸銀行 說錯了,看成個人社保部分
是的,我是按您發(fā)的最后的這個分錄已經做了,這樣做是企業(yè)已經承擔了,但是我現(xiàn)在想做的是想在下次發(fā)工資的時候把這些個稅扣下,這筆分錄應該怎么做呢
企業(yè)承擔了你還計提啥?計提就掛賬了
但是我還要扣下呢
就是我下個月發(fā)工資的時候要扣下
那你繳納是先在應交稅費-個人所得稅借方掛賬,然后下月補提在貸方才對啊