填寫完了就可以了,按照填寫完的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們老總叫把這個(gè)月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個(gè)表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 謝謝了
老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們老總叫把這個(gè)月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個(gè)表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們老總叫把這個(gè)月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個(gè)表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師,求助,公司屬于生產(chǎn)化學(xué)材料的新材料公司,公司以前沒做過成本核算,就是把一個(gè)月的領(lǐng)料直接結(jié)轉(zhuǎn),沒有半成品和成品入庫,生產(chǎn)部做好了直接就發(fā)貨了?,F(xiàn)在老板要我做成本核算,我又沒做過,老師能不能教教我我還怎么開始?
老師,我想請(qǐng)問下,就是我們公司這個(gè)月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級(jí)科目,直接材料,直接人工,制造費(fèi)用”下面。這個(gè)月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個(gè)銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方