你好,基礎(chǔ)工作你已經(jīng)做的差不多了,剩下的就是把成本費用進(jìn)行分?jǐn)偂.a(chǎn)品相對單一,又沒有期末在產(chǎn)品,那么全部的成本費用都計入這個產(chǎn)品中去。直接材料直接人工計入生產(chǎn)成本。借:生產(chǎn)成本,貸:原材料、應(yīng)付職工薪酬。然后入庫,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本。
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 謝謝了
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師,求助,公司屬于生產(chǎn)化學(xué)材料的新材料公司,公司以前沒做過成本核算,就是把一個月的領(lǐng)料直接結(jié)轉(zhuǎn),沒有半成品和成品入庫,生產(chǎn)部做好了直接就發(fā)貨了?,F(xiàn)在老板要我做成本核算,我又沒做過,老師能不能教教我我還怎么開始?
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了。現(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費用”下面。這個月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機(jī)動車發(fā)票進(jìn)項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機(jī)動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費。這樣的報表有問題沒
老師 請問一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因為我之前弄錯了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨做一張房租的記賬憑證
老師 這分錄是不是這樣:借 生產(chǎn)成本112319.28 貸 原材料80899.28 貸 應(yīng)付職工薪酬 31420 然后入庫 借 庫存商品 112319.28 貸 生產(chǎn)成本 112319.28 是這樣做的嗎?
是的,就是這么做的