借管理費(fèi)用-其他 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
各位老師,大家好,我新接的賬務(wù),前會(huì)計(jì)應(yīng)付職工薪酬下面,養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療金這些怎么都是借方余額,這個(gè)是怎么回事,如果要把賬調(diào)平的話,怎么調(diào)呢,請(qǐng)各位老師賜教一下,謝謝
老師您好,我因?yàn)樯儆?jì)提了個(gè)稅,然后實(shí)際繳納的時(shí)候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師您好,因?yàn)橘~科目擺錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是借方紅書(shū)應(yīng)付職工薪酬扣款,應(yīng)該擺在貸方,當(dāng)時(shí)的憑證是這樣,借,應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當(dāng)時(shí)擺在借方的這個(gè)余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
你好,我想問(wèn)一下,登記銀行日記賬賬本,對(duì)方科目那個(gè)地方具體怎么填?我這邊對(duì)方科目有兩個(gè),一個(gè)是應(yīng)付職工薪酬,另一個(gè)是其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬的金額比較大,其他應(yīng)付款的金額小些。我在填對(duì)方科目的時(shí)候,只填應(yīng)付職工薪酬可以嗎?謝謝你了。怎么填才正規(guī)些
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬科目里,五險(xiǎn)一金,在借方有一百多塊錢(qián)的余額,這個(gè)該怎樣把這個(gè)賬平了。具體分錄該怎么處,謝謝
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買(mǎi)的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買(mǎi)的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎
好的,謝謝
不客氣祝你工作順利加油