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我根據(jù)發(fā)票做賬,小規(guī)格公司,應(yīng)交稅費(fèi)是2456.32,但是申報的時候,稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)交稅費(fèi)2456.33,這0.01元差異怎么做賬

2025-04-11 16:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-11 16:21

你好,這個計入營業(yè)外收支就行。

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你好,這個計入營業(yè)外收支就行。
2025-04-11
同學(xué)您好, 您具體是什么情況
2020-10-25
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入(或其他收益) 實(shí)際工作中用“營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)”,考試時用“其他收益”作為貸方科目
2023-04-11
您好,一般納稅人收到的專票,上面的稅額可以抵扣,這時就借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2025-03-18
你好,你們需要交稅嗎?如果不交稅的話,這個差異就忽略。
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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